你好,您是做內(nèi)賬處理的嗎?
老師,我想請問一下倉庫的話原材料收發(fā)存表他們需要寫單價金額嗎?因為我們生產(chǎn)科原材料按加權(quán)平均單價金額都寫的。還有倉庫的成品收發(fā)存表,應該只需要數(shù)量是嗎?因為他們的話金額是不知道的,都是財務在核算成本單價的。我們月末只需要和倉庫核對數(shù)量就可以了是嗎
你好老師,商貿(mào)企業(yè)核算庫存商品。進價金額核算法是按進價來核算庫存,月底盤點就是各個產(chǎn)品最后最后一次進價乘以數(shù)量。那售價金額法是以售價核算,要算這個進銷差價率,如果沒有起初余額的話,公示就是(銷售金額—進價金額)除以銷售金額。這個進銷差價率是按本月算的,我想問的是,這個公式的銷售金額是不是假設本期所有產(chǎn)品都全部銷售完的金額,進價金額是全部產(chǎn)品買進的金額。
老師下午好,我在的餐飲公司成本核算是通過盤點來倒推的,期初+本期入庫為賬面金額,然后盤點數(shù)量和盤點金額為本期的成本。用友軟件自動核算損益表,為什么損益表的成本跟用友里的數(shù)據(jù)不一致呢?
老師您好,我想問下生產(chǎn)企業(yè)成本核算中的成品生產(chǎn)入庫成本怎么算?有課件講數(shù)量乘以入庫單價,說是單價是根據(jù)月末加權(quán)平均算的。但這個月末加權(quán)平均計算要知道金額啊,金額是怎么知道的,如果是按發(fā)生成本的金額里面包含在產(chǎn)品金額啊
財務報表出來,利潤表虧損,老板說不可能虧損,說我是不是弄錯了,這個怎么解釋,核算成本我是按約當產(chǎn)量去算的,比如在產(chǎn)品50件,按完工率30%、80%、90%去算約當產(chǎn)量,料工費合計數(shù)除以完工產(chǎn)品+在產(chǎn)品約當產(chǎn)量得出單價,去算成品跟 在產(chǎn)品成本,成本出庫我是按上月庫存金額+當月入庫金額/上月庫存數(shù)量+當月入庫數(shù)量得出平均單價,這樣來出成本的,這樣操作是對的嗎?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
是的,內(nèi)賬
老板說的對? 含稅價對的
按期初+入-結(jié)存=出庫,那么出庫金額是按這個公式去倒算還是按加權(quán)法呢?老板意思是不需要用加權(quán)法,
出庫可以用加權(quán)平均法。
那么是不需要體現(xiàn)單價了。但是一般盤點的結(jié)余金額不是應該要和賬上一致嗎、而不是賬跟著實際盤點的數(shù)據(jù)走才對啊。這樣才可以反應出是盤盈還是盤虧。
出庫用加權(quán)平均法。得出的金額再用公式,期初+入-出庫,不等于倉庫給我的結(jié)余金額,
你好,這個應該等于的。
結(jié)存數(shù)量按盤點的數(shù),倒擠出材料出庫數(shù)
你好,要是盤點需要按照實際盤點的數(shù)據(jù)。然后來調(diào)整帳。
什么意思呢?是按照盤點的結(jié)余數(shù)據(jù)計算出庫數(shù)嗎?出庫數(shù)據(jù)有給我,但是按照出庫數(shù)據(jù)那么得出來的結(jié)余和倉庫的結(jié)余又是不一致的。
你好 有錯的是按盤點的 調(diào)整的, 沒有錯的就是正常入庫出庫算出來?