同學你好 你們出口的嗎
老師您好,我2018年底有一筆應(yīng)付款,對方未開發(fā)票,所以一直掛賬,現(xiàn)在對方公司注銷了,開不出來發(fā)票,這個款我公司確定不會付出去了,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊?
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),出口時,報關(guān)單上十幾個商品,有一個不是自產(chǎn)的,是外購的,去年出口發(fā)票已經(jīng)開了,但沒申請退稅,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,下午好。我們出納20.21.22年收到管理費,沒有開具發(fā)票,會計掛賬預(yù)收賬款。現(xiàn)在這個發(fā)票是不開具了。那么這幾筆預(yù)收款我在這個月應(yīng)該怎么處理呢?
工廠訂了一設(shè)備,不開發(fā)票,有出具收款憑證,這個產(chǎn)品是買單報關(guān)出去的,現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么付款,賬務(wù)怎么處理?
我們是外貿(mào)出口企業(yè),國外客戶采購下單1000KG鋁材,我們向工廠也是采購1000KG的鋁材,工廠最終實際交付990KG,給我們開票按的1000KG開票和我們付款也是按1000KG,我們按實際交付的990KG出口【報關(guān)單重量不能改,因為產(chǎn)品重量需要稱重,體現(xiàn)在報關(guān)單上面】,國外客戶按的1000KG付款 【因為行業(yè)特殊情況,切割是存在誤差的,大家默認允許的】 問題:我的出口收入應(yīng)該怎么申報?如果按報關(guān)單申報出口收入,我的收入和收款不一致;如果我按簽訂的1000KG申報收入,收款可以對上,但是我的收入和報關(guān)單對不上,想請教這種情況怎么處理合規(guī)
現(xiàn)在有個問題,公司剛開始一直由大股東墊付,然后這個月大股東打進來21萬,二股東打進來151000,大股東上個月末墊付多少自己是22萬,現(xiàn)在他們是讓我算清楚,加上墊付的他們還需要打進來多少投資款??墒沁@次的21萬里面支出了一些款,這個支出我計入了,但是沒用完,還有余額。這個余額要不要計入,不然大股東不就吃虧了,就少算他的墊資了,要是21萬也算,21萬里面支出的也算,那不就重復(fù)計入了嗎?,F(xiàn)在不知道該咋整了
公司開發(fā)票要在哪個軟件開,老師可以告訴我開票流程嗎
固定資產(chǎn)可以直接計入費用嗎,
@董老師,你好,請問在線么
沒做過會計 做過出納 是先學實操還是先考中級
支付辦公室門計入什么科目?
老師,公戶轉(zhuǎn)了宣傳費,次月才給開的發(fā)票,賬務(wù)分錄怎么處理?當月轉(zhuǎn)的貨款,次月給開的發(fā)票,怎么處理賬務(wù)?
老師好公司注冊地址在伊春,開戶銀行基本賬戶不在一個市可以嗎基本賬戶開戶銀行在哪有要求嗎
跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)內(nèi)的某電商企業(yè)適用核定 征收企業(yè)所得稅政策,2023年收入總額2 300萬元,成本 費用1 920萬元,稅務(wù)機關(guān)核定其應(yīng)納稅所得額為( ) 萬元。
請寫出詳細的計算過程和分錄
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我們是出口企業(yè)
同學你好 這個誰給你開發(fā)票你付款給誰
沒有發(fā)票
這個我們的賬務(wù)怎么處理
同學你好 這個付給工廠設(shè)備款
怎么覺得沒有懂呢
采購一個設(shè)備 是買單報關(guān)出來,現(xiàn)在要付這筆采購款是用現(xiàn)金付款還是對公付款,現(xiàn)金付款賬務(wù)怎么處理,對公付款要怎么處理,這個設(shè)備是沒有發(fā)票的。
同學你好這個要做暫估入庫的 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借應(yīng)付賬款暫估 貸現(xiàn)金或者銀行存款
入庫之后要怎么處理
上面就是入庫的分錄呀
入庫之后就一直掛在賬上嗎?
稅務(wù)問題根本就沒有解決
同學你好 對的 一直掛賬 你出庫的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本再做出庫分錄
單這個已經(jīng)買單報關(guān)出去,怎么弄
這個報關(guān)方給你錢就可以了
賬務(wù)處理呢
同學你好 你做收入 做內(nèi)銷的