保持一致性,若以前是按其他應(yīng)收款核算的,繼續(xù)用這個科目。若是第一次,用預(yù)付賬款更合適
老師,我們公司是一般納稅人,代理公司給我們公司做賬時,把已收到但尚未開票的貨款計入“其他應(yīng)付款”科目,而不是計入“預(yù)收賬款”說是計入預(yù)收賬款就當(dāng)月要交增值稅,作為無票收入報稅.請問對嗎?還有把我們支付給供應(yīng)商的貨款但沒有收到進(jìn)項發(fā)票的計入“其他應(yīng)收款”,而不是“預(yù)付賬款”,這種做法也是不準(zhǔn)確的吧?
買粽子,付款給對方,票沒到,直接計入預(yù)付賬款嗎?如果先收到票,款未付,計入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
老師,公司代收的水電費(fèi)是計入其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款?
銀行代扣電費(fèi),未收到供電局發(fā)票 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)賬支付電話費(fèi),未收到發(fā)票 借:其他應(yīng)付款 待:銀行存款 這兩個分錄對嗎?為什么一個是其他應(yīng)付款,一個是預(yù)付賬款,怎么區(qū)分應(yīng)該用哪個
老師是水電已付款,但是發(fā)票未收到,這公司計入其他應(yīng)收款對嗎?不應(yīng)該計入預(yù)付賬款??
如果房東是個體,然后我們公司給他轉(zhuǎn)的房租款,他需要給我們開發(fā)票。然后他怎么開呢?開什么發(fā)票呢?
我問一下制造業(yè)會計人員除了一些部門給的單據(jù),會計人員自己需要制作哪些表格
老師好,問題1,24年企業(yè)自主研發(fā)了5個軟件著作權(quán),這5個都是研發(fā)項目嗎,問題2 假如是做的財務(wù)軟件升級,這五個軟件著作權(quán)都是升級的新功能,是只作為一個研發(fā)項目嗎,如果是,做賬時項目名稱寫財務(wù)軟件升級可以嗎
老師請問是不是只要是對公轉(zhuǎn)的都要發(fā)票,除了工資不要發(fā)票
老板讓人事,財務(wù)和司機(jī),每個?出一個人去盤庫,一盤得盤到后半夜,很不想去,第二天還要上班,肯定沒精神怎么辦阿?實(shí)在不行不能抽查?這個影響第二天上班啊,公司也沒個庫管,啥活都推給大家,關(guān)鍵還一宿,第二天咋上班???
老師,結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤科目,導(dǎo)致在結(jié)賬的時候,提醒資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個要怎么改正啊
個人1月份代開了一個租賃發(fā)票,當(dāng)時交了1個點(diǎn)稅費(fèi)?,F(xiàn)在稅務(wù)說要繳納20%的個稅。要怎么避免?有什么辦法,或者能不能作廢發(fā)票
中級500題是不是還沒有出來
銀行發(fā)放手續(xù)費(fèi)是填在傭金和手續(xù)費(fèi)那欄嗎?
老師您好!我想問一下就是建筑公司,比如一個工程項目是70萬,那么這70萬里面我能開多少專票呢?也就是說這個項目里面專票占百分之多少呢?還請老師指點(diǎn)一下迷津
以前用其他應(yīng)收也是沖掉了。我可以更正預(yù)付嗎?看著別扭
可以,可以更正預(yù)付