他正常計提繳納就可以的,以后是虧損的,以后再處理,不用管的。
#提問#老師好,我現(xiàn)在全年是虧損,我發(fā)現(xiàn)4月份交了一季度企業(yè)所得稅560,當(dāng)時只做了借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅,沒有計提費(fèi)用,:借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅。我現(xiàn)在是不是要補(bǔ)計計提的分錄
老師,我3月份計提房產(chǎn)稅少了2000元,4月份申報的時候和計提數(shù)有差。我能4月份交錢之前再補(bǔ)提少計提的部分嗎?對季度企業(yè)所得稅有影響嗎?
3月份忘記計提所得稅了,4月企業(yè)所得稅稅季報繳納時,該怎么賬務(wù)處理?現(xiàn)在小微企業(yè)的是否按5%?
老師,問一下我們3月份季報的時候交了6742.13元企業(yè)所得稅,是按5%算的。4月份虧本了,那企業(yè)所得稅要怎樣計提。是全部計提回去嗎
老師,請問,小企業(yè)會計準(zhǔn)則的一般納稅人企業(yè),5月份補(bǔ)繳了所得稅匯算清繳,現(xiàn)在4月份的時候要做計提嗎?如果要的會計分錄是怎么樣的
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
主要是我們公司按月計提,所以虧損又要轉(zhuǎn)回去,需要扣除公司已繳納的部分嗎。
可以的,可以扣除的。
33710-6742=26968轉(zhuǎn)回去是不是。
對的是的,是這么做。