你好,你有這個資質(zhì),有這個范圍的可以。

某電視機(jī)廠為一般納稅人,2019年8月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù): (1)批發(fā)銷售電視機(jī)一批,取得銷售額600萬元,開具專用發(fā)票;同時提供運(yùn)輸服務(wù),收取運(yùn)費(fèi)4.68萬元,開具普通發(fā)票。 (2)向個體戶銷售電視機(jī)一批,價稅合并收取銷售額234萬元。 (3)將不含稅價5萬元的電視機(jī)作為禮品贈送給客戶。 (4)購進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額分別為307.69萬元、40萬元,專用發(fā)票本月已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)定。另外支付運(yùn)費(fèi)8萬元,并取得承運(yùn)單位開具的專用發(fā)票。 (5) 購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為147.69萬元、19.2萬元。 (6)本企業(yè)免稅項(xiàng)目領(lǐng)用原材料一批,價款10萬元。 要求:計算電視機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
1.電視機(jī)廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)月發(fā)牛以下經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)批發(fā)銷售電視機(jī)一批,取得銷售額600萬元,開具專用發(fā)票:同時提供運(yùn)輸服務(wù),收取運(yùn)費(fèi)4.68萬元,開具普通發(fā)票。(2)向個體戶銷售電視機(jī)一批,價稅合并收取銷售額234萬元。(3)將不含稅價5萬元的電視機(jī)作為禮品贈送給客戶。(4)購進(jìn)原材料一批,増值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額分別為307.69萬元、40萬元,專用發(fā)票本月已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)定。另外支付運(yùn)費(fèi)8萬元,并取得承運(yùn)單位開具的專用發(fā)票。(5)購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為147.69萬元、19.2萬元(6)本企業(yè)免稅項(xiàng)目領(lǐng)用原材料一批,價款10萬元。要求:計算電視機(jī)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
某電視機(jī)廠為一般納稅人,2016年2月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)銷售機(jī)批銷售額600萬元,開具專用發(fā)票;同時提供運(yùn)輸服務(wù),收取運(yùn)費(fèi)4.68萬元,開具普通發(fā)票。。(2)向個體戶銷售電視機(jī)一批,價稅合并收取銷售額234萬元。(3)將不含稅價5萬元的電視機(jī)作為禮品贈送給客戶。(4)購進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額分別為250萬元42.5萬元,專用發(fā)票本已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)定。另外支付運(yùn)費(fèi)8萬元,并取得承運(yùn)單位開具的專用發(fā)票。"(5)購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為120萬元、20.4萬元。*(6)本企業(yè)免稅項(xiàng)目領(lǐng)用原材料一批,價款10萬元。要求:計算電視機(jī)廠2016年2月應(yīng)納的增值稅。
某電視機(jī)廠為一般納稅人,當(dāng)月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)批發(fā)銷售電視機(jī)一批,取得銷售額600萬元,開具專用發(fā)票;同時提供運(yùn)輸服務(wù),收取運(yùn)費(fèi)4.42萬元,開具普通發(fā)票。(2)向個體戶銷售電視機(jī)一批,價稅合并收取銷售額234萬元。(3)將不含稅價5萬元的電視機(jī)作為禮品贈送給客戶。(4)購進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額分別為250萬元、32.5萬元,專用發(fā)票本月已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)定。另外支付運(yùn)費(fèi)8萬元,并取得承運(yùn)單位開具的專用發(fā)票。(5)購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為120萬元、15.6萬元。(6)本企業(yè)免稅項(xiàng)目領(lǐng)用原材料一批,價款10萬元。要求:計算電視機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納的增值稅
異地提供建筑服務(wù),在哪里開具發(fā)票? (1)一般納稅人只能自行開票。 (2)小規(guī)模納稅人可以在勞務(wù)發(fā)生地申請代開發(fā)票。 1國家稅務(wù)總局公告 2016 年第 16 號: 第十一條,小規(guī)模納稅人中的單位和個體工商戶出租不動產(chǎn),不能自行開具 增值稅發(fā)票的,可向不動產(chǎn)所在地主管國稅機(jī)關(guān)申請代開增值稅發(fā)票。 其他個人出租不動產(chǎn),可向不動產(chǎn)所在地主管地稅機(jī)關(guān)申請代開增值稅發(fā) 票。 ②國家稅務(wù)總局公告 2016 年第 17 號: 第九條 小規(guī)模納稅人跨具(市、區(qū))提供建筑服務(wù),不能自行開具增值稅 發(fā)票的,可向建筑服務(wù)發(fā)生地主管國稅機(jī)關(guān)按照其取得的全部價款和價外費(fèi)用由 請代開增值稅發(fā)票。 請問哈,目前這個政策還適用嗎?有新的政策出來嗎?
老師,出口退稅的流程是什么樣的
老師下午好!建筑行業(yè)的會計科目如何設(shè)計
收到的發(fā)票感覺沒法解釋是自己的公司支出,不入賬就可以了吧
老師上個月盤庫后庫存商品少一瓶,我就按生產(chǎn)領(lǐng)用一瓶做賬了,這月又盤庫又多出來一瓶,也就是上月盤漏了一瓶,我要怎么核算成本
請教,我們有個代建合同,代賣車輛,供應(yīng)商給我們開了車輛的發(fā)票,然后我們再向客戶也開車輛發(fā)票嗎?車輛所屬權(quán)怎么看
老師,我馬上入職電商,公司是B2B的,能簡單介紹下這種業(yè)務(wù)流程嗎?
應(yīng)該入當(dāng)期的管理費(fèi)用放錯了科目 ,怎么處理? 報表這個月已經(jīng)提交了
外貿(mào)企業(yè) 已經(jīng)過了匯算清繳期,還沒收匯的 可以再申請退稅嗎
老師您好!請問一下,就是固定資產(chǎn)清理的時候出錯了,多清理的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到資產(chǎn)表里呢
老師你好,長期待攤費(fèi)用是什么時候開始攤銷呢?

