您好,帶上公章和2020年匯算清繳表(打印好)去稅務(wù)大廳更正申報(bào),先跟專(zhuān)管員聯(lián)系,說(shuō)明情況,可能需要提供資料給專(zhuān)管員的。
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購(gòu)進(jìn)一輛車(chē),由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣?,F(xiàn)在車(chē)轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開(kāi)發(fā)票,直接做未開(kāi)票收入就行???關(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí),已經(jīng)把汽車(chē)的62萬(wàn)多一次性折舊抵扣了,原值62萬(wàn)多,到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬(wàn)多,賣(mài)了50萬(wàn)。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
今年匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)2020年匯算清繳時(shí)將扶貧捐贈(zèng)支出20萬(wàn)調(diào)增了,按政策可以全額抵扣,但是2020年只抵扣了當(dāng)年利潤(rùn)的12%,剩余部分在后面3年抵扣,但是根本抵扣不完,所以2020年所得稅多交了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
2020年3月20日,甲公司發(fā)現(xiàn)2019年12月31日計(jì)算某庫(kù)存商品的可變現(xiàn)凈值時(shí)發(fā)生差錯(cuò),該庫(kù)存商品的成本為5500萬(wàn)元,預(yù)計(jì)可變現(xiàn)凈值應(yīng)為4 600萬(wàn)元,但當(dāng)時(shí)誤預(yù)計(jì)為4 000萬(wàn)元。甲公司財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日為2020年4月20日,所得稅匯算清繳完成日為2020年3月30日,所得稅稅率為25%,期末按凈利潤(rùn)的10%和5%分別提取了法定盈余公積和任意盈余公積。假設(shè)稅法規(guī)定,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備不允許在所得稅前扣除。 要求:做出甲公司該調(diào)整事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理。
1.去年的房租費(fèi)用,因?yàn)橐恢睕](méi)有開(kāi)票,2022年底上個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)入的待攤費(fèi)用,也沒(méi)有攤銷(xiāo),2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒(méi)計(jì)入費(fèi)用,直接入2023年的費(fèi)用可以嘛,在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛, 2.因?yàn)榉孔庵Ц恫患皶r(shí),物業(yè)好久才給開(kāi)一次發(fā)票,我當(dāng)年計(jì)提的房租費(fèi)用,如果當(dāng)年沒(méi)有取得發(fā)票,是不是匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增,調(diào)增后如果下一年5.31后取得了,在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務(wù)處理
請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要做2024年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)2024年有一筆150元行政罰款的營(yíng)業(yè)外支出,做賬時(shí)做了費(fèi)用抵扣了所得稅,那么在匯算清繳時(shí)應(yīng)該予以調(diào)增應(yīng)納稅所得額。那2025年分錄應(yīng)該怎么做?是借:未分配利潤(rùn) 7.5(150×5%)貸:應(yīng)交稅費(fèi)7.5嗎? 另外2024年年末結(jié)轉(zhuǎn)的盈余公積需不需要調(diào)整?
老師,我這邊指出的網(wǎng)銀手續(xù)費(fèi),分錄怎么寫(xiě)合適
社保,人設(shè)上要求要戶(hù)口本嗎
老師,去年成立的公司,之前項(xiàng)目做的太亂了,哪里都對(duì)不上,現(xiàn)在如果要改申報(bào)或者調(diào)整的話(huà),是接著她原來(lái)的做在今年第二季度做賬的時(shí)候調(diào)整,調(diào)整在第二季度還是可以重新建個(gè)賬套,從去年時(shí)間點(diǎn)從頭開(kāi)始做
老師,我在寫(xiě)銀行利息的時(shí)候,總是提示我借貸不平衡 是什么原因
老師請(qǐng)問(wèn)耕地占用稅,攤銷(xiāo)多少年
核定征收的個(gè)體戶(hù)如果開(kāi)專(zhuān)票,年底需要匯算清繳嗎
公司采購(gòu)墊付款購(gòu)買(mǎi)的打印機(jī)設(shè)備 兩臺(tái)三千多 這個(gè)會(huì)計(jì)如何記賬呢 是直接作為管理費(fèi)用 還是記入固定資產(chǎn)呢 其他類(lèi)似的產(chǎn)品還有桌椅設(shè)備
你好老師,我們有一個(gè)消防公司,什么東西都沒(méi)有,只有老板弄來(lái)抵工程款的一些板房,每個(gè)月月業(yè)務(wù)只有累計(jì)折舊,每個(gè)月將近10萬(wàn),沒(méi)有其他業(yè)務(wù)了,只有固定資產(chǎn)和其他應(yīng)付款(相當(dāng)于買(mǎi)的沒(méi)付錢(qián)掛的其他應(yīng)付),和累計(jì)折舊,利潤(rùn)負(fù)的的太多了,這樣正常嗎
有一家供應(yīng)商多開(kāi)票給我公司了,后面他自己那邊平賬了,那么我自己現(xiàn)在該怎么憑證呢?分錄怎么做?
老師,財(cái)務(wù)驗(yàn)收的佐證資料里包括咨詢(xún)費(fèi)合同和員工兼職協(xié)議嗎?
是更正后的匯算清繳表嗎
2020年扶貧捐贈(zèng),按三年結(jié)轉(zhuǎn),數(shù)據(jù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到2021年,更正2020年數(shù)據(jù),會(huì)不會(huì)影響2021年匯算數(shù)據(jù)呢
您好,是的,是我們申報(bào)的2020匯算清繳表帶上。會(huì)的,那2021年了要去更正 的