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老師,我企業(yè)是一般納稅人,生產(chǎn)制造業(yè)。請(qǐng)問一下,在當(dāng)月沒有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,自己也沒有開出銷售發(fā)票。在這種情況下,在做賬務(wù)處理的時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?

2025-09-15 14:05
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-15 14:06

同學(xué),你好
沒有收入,不建議結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

頭像
快賬用戶2023 追問 2025-09-15 14:33

也就是什么賬戶都不用處理嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-15 14:34

同學(xué),你好
是的,先不結(jié)轉(zhuǎn)

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同學(xué),你好
沒有收入,不建議結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2025-09-15
你好,同學(xué)會(huì)計(jì)上還是按照建造成本確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)成本,不用考慮開票問題,開票是稅收的規(guī)定
2020-11-02
您好 請(qǐng)問原材料已經(jīng)全部耗用了 生產(chǎn)產(chǎn)品 全部對(duì)外出售了嗎
2024-01-14
同學(xué),你好 是對(duì)的,暫估
2024-03-24
這種情況下,是需要進(jìn)行調(diào)整的。 一、分析之前賬務(wù)處理存在的問題 1.收入與成本確認(rèn)不匹配:按照會(huì)計(jì)的配比原則,企業(yè)在確認(rèn)收入的同時(shí),應(yīng)合理確認(rèn)與之相關(guān)的成本。當(dāng)月確認(rèn)了收入,就應(yīng)該同步合理估計(jì)并暫估成本,以保證收入和成本在同一會(huì)計(jì)期間內(nèi)得到正確的匹配反映,這樣才能準(zhǔn)確體現(xiàn)企業(yè)當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況。 二、調(diào)整的方法和步驟 1.確定暫估成本的金額:回顧當(dāng)月確認(rèn)收入所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù),根據(jù)合同、訂單、以往類似業(yè)務(wù)的成本率或其他可靠的成本計(jì)算依據(jù),估算出當(dāng)月應(yīng)暫估的成本金額。 2.進(jìn)行當(dāng)月成本暫估的賬務(wù)處理(假設(shè)當(dāng)月為X月):貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付款借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(暫估) 3.次月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)的調(diào)整:借:庫存商品同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2024-08-06
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