你好,對(duì)的,是的,按月分?jǐn)?,這個(gè)金額太大。
老師我們公司是辦公室和廠房都是經(jīng)營租賃來的,一個(gè)月租金26667元,其中辦公室有2間,其他是廠房,我房租是一次性支付了5年的,現(xiàn)在每月攤銷,要怎么分?jǐn)?,是管理費(fèi)用一部分,生產(chǎn)成本一部分嗎?
老師,辦公室房租半年差不多10萬,可以一次性入費(fèi)用嗎?還是必須要長期待攤費(fèi)用,每月分?jǐn)偂?/p>
老師好:我們公司預(yù)付了一年的辦公室房租費(fèi),是一次性做費(fèi)用,還是每月攤銷,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師晚上,如果公司租辦公室的租金,一年大概8萬左右,也要分?jǐn)?2個(gè)月嗎?還是一次性做費(fèi)用?
老師,對(duì)方公司給我們駐場(chǎng)做技術(shù)指導(dǎo),一次性把全部費(fèi)用開了100多萬,能一次性入賬?還是要攤銷?公司年收入才1000萬左右,如果一次性入賬是不是風(fēng)險(xiǎn)比較大?如果攤銷要怎么攤呢?攤多少年?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
我公司收到廠家開具的負(fù)數(shù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)38464.45,會(huì)計(jì)做了如下的賬務(wù)處理,我不太明白他第1筆分錄貸記:預(yù)付賬款 - 售前銷服系統(tǒng) - 金融貼息 34039.34 第2筆分錄他借記:預(yù)付賬款 - 售前銷服系統(tǒng) - 金融貼息 38464.45 差額4425.11 怎么平賬????老師
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時(shí)借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說,這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
那公司租的廠房一年一年租就按月分?jǐn)?,如果三年就是分?jǐn)?6個(gè)月,對(duì)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。