你好1;? ? ?借以前年度損益調(diào)整- 稅金及附加 貸以前年度損益調(diào)整- 管理費(fèi)用? ?

請(qǐng)問上年的計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加的印花稅怎么調(diào)整到管理費(fèi)用里
老師,2020年計(jì)提印花稅借:稅金及附加70000 貸:應(yīng)交稅金—印花稅70000, 今年3月實(shí)際繳納印花稅40000,去年計(jì)提多了30000元,那我用以前年度損益調(diào)整科目具體怎么做賬在本月
老師,請(qǐng)問下,印花稅之前做了管理費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)整到稅金及附加里。想問下之前都結(jié)轉(zhuǎn)了,為什么還要調(diào)?
2022年及以前年度的印花稅都計(jì)入了管理費(fèi)用-印花稅,現(xiàn)在需要調(diào)整至“稅金及附加”科目中,請(qǐng)問怎么進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整呢?
2023年第四季度印花稅忘記做計(jì)提計(jì)入2023年12月稅金及附加中,2024.01月繳納時(shí)候補(bǔ)計(jì)提借稅金及附加30 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅30 借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅30 貸銀行存款30,那現(xiàn)在做12月份的賬需要調(diào)整這個(gè)印花稅嗎?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


一定要加以前年度損益調(diào)整嗎?
不可以直接-借:稅金及附加 貸:管理費(fèi)用嗎?
你好; 對(duì)的; 跨年了 必須要用的??
那我2023年還有十幾塊錢需要調(diào)整的印花稅,這個(gè)不需要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整了吧?
你好1;? ? 這個(gè)可以不用;直接做? ?