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老師,做匯算清繳之前怎么核對賬目,就是需要核對哪些數(shù)據(jù)是否需要進(jìn)行調(diào)整

2023-05-08 17:06
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-08 17:08

你好??匆幌掠袥]有成本費(fèi)用?沒回來,發(fā)票的收入成本計(jì)算的是否準(zhǔn)確?各項(xiàng)有扣除標(biāo)準(zhǔn)的,有沒有超標(biāo)要統(tǒng)計(jì)一下?然后超標(biāo)的還有沒有發(fā)票的成本費(fèi)用要調(diào)整?

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你好??匆幌掠袥]有成本費(fèi)用?沒回來,發(fā)票的收入成本計(jì)算的是否準(zhǔn)確?各項(xiàng)有扣除標(biāo)準(zhǔn)的,有沒有超標(biāo)要統(tǒng)計(jì)一下?然后超標(biāo)的還有沒有發(fā)票的成本費(fèi)用要調(diào)整?
2023-05-08
這個(gè)相互不需要核對,對方是軟件做賬,你需要憑證還需要有這個(gè)對應(yīng)銀行和銀行余額是不是可以對上,還需要去看之前做憑證有沒有問題,這個(gè)是外賬吧,外賬這個(gè)往來核對不出來,你之前沒有登記這個(gè) 開多少=沒有開多少吧,那這個(gè)最好是查下憑證,
2021-04-01
同學(xué)您好! 您好,在匯算清繳時(shí),若之前暫估的數(shù)據(jù)在匯算前已補(bǔ)回成本發(fā)票,需進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。首先,應(yīng)沖平暫估入賬的憑證;其次,根據(jù)發(fā)票正確計(jì)入原材料及相應(yīng)稅費(fèi);最后,將原材料轉(zhuǎn)入上年損益。
2024-03-28
收入一定要正確,跟開票系統(tǒng)對比。認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額要對,跟勾選平臺對比。
2022-01-05
同學(xué)你好 匯算清繳前取得發(fā)票的,可以稅前扣除,不再進(jìn)行納稅調(diào)整
2023-03-17
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