同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月的紙質(zhì)專票要紅沖,我這個(gè)月不小心用了電子專票來(lái)開(kāi)負(fù)數(shù)的發(fā)票紅沖了?有沒(méi)有辦法撤銷重新用紙質(zhì)專票來(lái)紅沖呢?
老師你好,我公司是2022年成立的企業(yè),以前核定過(guò)票種,當(dāng)時(shí)只核定了電子專票和紙質(zhì)普票,但是現(xiàn)在想用專票,提交票種核定不通過(guò),說(shuō)工商登記在2021年12月 21日之后成立的企業(yè)申請(qǐng)專票需要申請(qǐng)電子專票,這怎么辦呀,我們現(xiàn)在必須要用紙質(zhì)的專票
我們公司沒(méi)有開(kāi)電子發(fā)票得功能,供應(yīng)商給我公司開(kāi)電子專票,我們能收嗎?收了打印出來(lái),個(gè)紙質(zhì)專票一起,打印出來(lái)的抵扣聯(lián)就和紙質(zhì)專票的抵扣聯(lián)一樣一起單獨(dú)裝訂是嗎?
老師,航天的金稅盤(pán)可以開(kāi)電子專用發(fā)票嗎?一般納稅人公司新成立的時(shí)候做票中核定領(lǐng)購(gòu)了4張電子專用發(fā)票和4張紙質(zhì)版的專用發(fā)票,但現(xiàn)在航天金稅盤(pán)沒(méi)有找到電子專用發(fā)票開(kāi)具的功能,我想領(lǐng)購(gòu)紙質(zhì)版的專票,電子稅局申請(qǐng)時(shí)提示如圖,這樣我該怎么處理
深圳公司。這個(gè)月開(kāi)始之前給我們紙質(zhì)的工廠,這個(gè)月只能開(kāi)電子專票了?,F(xiàn)在的電子專票和紙質(zhì)專票一樣的用法是吧?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方