你好,直接用72011.02-4255.11就可以了。
老師,我想問下,建筑行業(yè)異地預(yù)繳增值稅及附加稅,附加稅的預(yù)繳金額要不要填在本期已繳納稅(費)額那一欄
老師,我們是建筑公司,一般納稅人,工程在異地,現(xiàn)在要開9%的增值稅專用發(fā)票,要去預(yù)繳稅款的話按幾個點預(yù)繳呢
一般納稅人,昆明建筑行業(yè)2021.12月份開票230萬,2022.1月份在異地預(yù)繳納了增值稅以及附加稅,然后機構(gòu)所在地申報增值稅時候,扣除了預(yù)繳金額以及進項稅額,分別繳納了增值稅附加稅,這個過程,12月份跟1月份的會計分錄分別是哪些?
一般納稅人異地開具建筑發(fā)票,做外經(jīng)證后預(yù)繳增值稅里的銷售額是發(fā)票含稅金額還是不含稅金額?
建筑公司一般納稅人,本月開票增值稅72011.02,異地預(yù)繳增值稅4255.11,那要勾選認(rèn)證多少金額的稅費就不用繳稅了
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
72011.02-4255.11=67755.91那我認(rèn)證69000,多認(rèn)證的發(fā)票金額怎么做
多認(rèn)證的部分可以留底。
我怎么查詢上個月有沒有留底的發(fā)票,在哪里看
你好,你看你的申報表上,上個月的申報表有沒有留底就可以了。
在哪一個表里看留底稅額
你好,你就看主表就可以了。
是這個么,這個是上期沒有留底的意義不
你好,是的,這個上期沒有留底的金額。
我就只要查4月份申報的記錄看下有沒有上期留底,在往前的申報記錄不用查留底吧
你好是的,只要看上一個期間的就可以了。
如果上一期有留底,那我本月申報的時候,上期留底的稅額能自己帶出來么
你好!是的。是會自動扣除的
標(biāo)黃色的是什么意思
你好!上面是上月要交的稅 下面是本月應(yīng)該退的稅
這個月開票少,進項有的多,我是多抵扣留底不交稅,還是少抵扣交一點稅呢
你好!這個自己決定,都可以的。