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                                    老師你好,我想問一下固定資產(chǎn)是八月份購買的,發(fā)票的開票日期也是八月份的,但是他九月份才拿給我,我現(xiàn)在做帳才入到九月份去,請問,這個固定資產(chǎn),九月份我需要計提折舊嗎?購買固定資產(chǎn)的日期是寫八月份還是九月份?
老師,請問領導2020年7——12月份的報銷單現(xiàn)在才交到財務,賬務處理時是不是寫成現(xiàn)在的時間,該沖銷暫支款的沖銷,差額部分補給就可以
請問老師,去年11月份開的固定資產(chǎn)發(fā)票,現(xiàn)在才收到,怎么賬務處理啊
老師,請問一下,以前月份購入的固定資產(chǎn),當時開具了發(fā)票但是沒拿回來,幾個月以后才拿到發(fā)票,發(fā)票日期還是以前月份,那該怎么入賬怎么提折舊呢
請問老師,我固定資產(chǎn)4月份購買開始使用,但由于前端報銷不及時,8月份才拿來拿來財務入賬,請問折舊需要補計提5到8月,還是從9月開始計提
 
                老師,現(xiàn)金流量表上的支付的稅費,為什么有的月份有取數(shù),有的沒有,這里的支付的稅費是指繳納過的稅費嗎
公司購進的酒主要是做銷售的,內(nèi)部領用,怎么做賬,進項一張票額很大,銷項只開了一點點,進項怎么認
老師,公司注銷的流程是怎么樣的啊,是自己網(wǎng)上做的嗎
公司虧損,有股東要退出,要怎么算
請董老師解答,請問老師,我打問號的地方,處置時的分錄怎么做,謝謝老師
進項發(fā)票先開票后給對公轉(zhuǎn)可以么
茶花樹 開什么項目 編碼分類
前期銷貨出庫已經(jīng)做進ERP系統(tǒng),現(xiàn)在說不用開票,錢也不打?qū)~戶,我現(xiàn)在ERP里做退貨處理,接著做出庫車間領用返工,把這筆產(chǎn)品平掉,那我財務賬上要怎么做賬處理呢?
老師,注冊新公司的時候 以公司當股東 也需要有法人是么
老師!目前規(guī)上開票一年至少要達到2000萬,那高新企業(yè)有要求么?
呃,是5月份才拿來報銷
你好,那你就做固定資產(chǎn)折舊,可以從二月份開始。
這個是根據(jù)發(fā)票時間來入賬的嗎?
固定資產(chǎn)什么時間到的?是一月份嗎?如果是的話,一般都是根據(jù)15到的。
就是說固定資產(chǎn)實際是1月份到的,從2月份開始補計提折舊
你好是的,是這么做的。
老師如果發(fā)票是1月份開的,價值1萬多的打印機也是1月份到的,由于一直沒有報銷沒有入賬,5月份拿來的報銷的時候我就當作打印機實際是是5月份到的,6月份開始計提折舊產(chǎn),這樣操作可以嗎?
發(fā)票時間是1月份的
可以的,可以這么做的。
這個到時候需不需解釋理由,就是說你發(fā)票是1月份的,為什么5月份才入賬??
后期補的,之前沒有做賬,忘了做了。
這個解釋會不會要求補計提前面幾個月的折舊??
沒有關系的,這個影響不大,差了幾個月。
或者是你是說提前開了發(fā)票,這個固定資產(chǎn)剛拿過來。
老師如果是跨年的是不是要補計提前期的折舊?前期的折舊只能進以前年度損益調(diào)整??
小企業(yè)會計準則可以做到今年的費用
知道了謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。