是的,借原材料貸未分配利潤。然后做退回就可以了。
前期有一筆材料結(jié)帳了,但上個月退了一部分。怎么做帳。 我之前做的分錄。 (發(fā)生時)借:原材料 貸:應(yīng)付帳款 (使用時) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 (結(jié)帳時)借:應(yīng)付帳款 貸:庫存現(xiàn)金 有開紅字發(fā)票,有退回款項
老師,上月的材料是專票已入賬,這月發(fā)現(xiàn)多了要退回一部分,現(xiàn)在發(fā)票金額要減少,上月專票我已認證做賬,這月退回一部分那我專票怎么處理?
老師 我們公司有一部分原材料現(xiàn)在用不到要出售 料已經(jīng)從倉庫出掉了 但是票沒開 出售原材料的分錄怎么寫呢?
我們是委托加工,一批貨組合一起發(fā)貨,那我賬上不是都要做領(lǐng)用材料再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果原材料一部分材料直接銷售,一部分通過領(lǐng)用材料后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,那可以嗎?庫存盤虧要怎么做?補稅嗎?進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?我想知道庫存這月比上月少了多少,應(yīng)該怎么算呢?不能直接把庫存的期末數(shù)減上月庫存的基末數(shù)啊,因為這月有入庫和出庫了,那怎么回答和計算呢?
老師你好 去年收到一筆原材料的發(fā)票 當月已經(jīng)認證了 后來材料有問題 退回去大部分,現(xiàn)在款還沒結(jié)清,對方要求我把發(fā)票退給他們,我怎么操作呢?
老師,請教一下,我們公司收到保險公司的賠償款,那我們要開票嗎
郭老師您好,一個建筑公司開成本票開了11萬的水泥,稅務(wù)局要查這張票,說不合規(guī)
老師剛剛繳納公積金,顯示未做單位年度基數(shù)調(diào)整不允許做匯補繳什么意思,每次都是匯繳就好了
去年員工來了半年,去年的社評工資除六吧
老師,分公司開票超過500萬會升為一般納稅人嗎
老師您好,工會經(jīng)費是不是30人以下企業(yè)不用繳納?
老師好我是建筑勞務(wù)公司甲方以房抵勞務(wù)費,班組長用個體工商戶發(fā)票開給勞務(wù)公司平房款可以嗎
老師,我們買臺叉車用報廢的叉車置換抵款。關(guān)鍵是這個報廢叉車不是我們公司的沒有入賬的。這個分錄怎么做才好。
老師,網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費是現(xiàn)代服務(wù),稅率為6%吧
新注冊公司要勾選稅務(wù)專用章嗎?
不用走待處理材料損益嗎?
你好,不用了,因為咱們當初是少記了嗎?現(xiàn)在把少記的調(diào)整過來就行了。