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老師,庫房有的材料期初沒錄,現(xiàn)在要退一部分材料回去,賬上要怎么登記呢?是不是先把材料數(shù)字補上?再做退回的分錄?怎么做?

2023-05-06 14:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-06 14:37

是的,借原材料貸未分配利潤。然后做退回就可以了。

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快賬用戶8275 追問 2023-05-06 14:39

不用走待處理材料損益嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-06 14:44

你好,不用了,因為咱們當初是少記了嗎?現(xiàn)在把少記的調(diào)整過來就行了。

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是的,借原材料貸未分配利潤。然后做退回就可以了。
2023-05-06
你好,那你當時領(lǐng)用的時候結(jié)轉(zhuǎn)到了庫存商品,也結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?如果是的話,借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本,借生產(chǎn)成本貸庫存商品,借原材料貸生產(chǎn)成本,借應(yīng)付賬款貸原材料。
2022-09-07
你好? 是的。? 你是開票方嘛 。 你直接做紅沖分錄即可 ;? ??
2021-08-13
你好 有開紅字發(fā)票,有退回款項 借,庫存現(xiàn)金或銀行存款 貸,原材料
2020-07-27
你好,原分錄負數(shù)紅沖
2020-08-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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