你好,你們還錢(qián)給個(gè)人,這是借個(gè)人的錢(qián)。
老師 其他應(yīng)付款法人貸方余額較大 需要交什么稅?
老師 你好,我想問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款是怎么得出的呢? 在資產(chǎn)負(fù)債表里能用公式得出嗎? 知道是取數(shù)據(jù): 其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額加其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表里好像沒(méi)有其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額和其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額 這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)。 所以我不太明白。
其他應(yīng)付款明細(xì)科目有借方余額和貸方余額,明細(xì)之和有時(shí)得出總賬科目貸方余額,有時(shí)是借方余額,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款期末余額1.按照總賬科目余額直接填,2.還是按明細(xì)科目貸方余額填,明細(xì)科目借方余額數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款填呢?請(qǐng)同時(shí)告知下會(huì)計(jì)制度文件依據(jù),謝謝!
法人其他應(yīng)付款,余額大,怎么處理,貸方
老師,其他應(yīng)收款的貸方余額可以歸到其他應(yīng)付款么?也就是說(shuō)其他應(yīng)收款的余額只有借方的余額明細(xì)
3月份暫估一匹庫(kù)存商品已經(jīng)銷(xiāo)售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫(kù)存商品金額計(jì)錄
外來(lái)人員來(lái)公司食堂交餐費(fèi)是沖費(fèi)用還是記入收入呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會(huì)去到成本或者費(fèi)用?
老師好 我們公司是農(nóng)業(yè)蔬菜種植公司 我們出售廢舊棚膜 滴灌帶等可以開(kāi)發(fā)票嗎 涉及些什么稅? 謝謝
老師,空調(diào)在折舊攤銷(xiāo)表里屬于那一類(lèi),攤銷(xiāo)期限幾年?
老師好!勞務(wù)派遣行業(yè)的殘保金是什么政策,派遣工不在我們公司發(fā)工資,交社保也算我們公司員工嗎?
老師好,現(xiàn)在報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額當(dāng)時(shí)以萬(wàn)元為單位填的數(shù)字,所以對(duì)不上!
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下出售公司使用過(guò)的二手車(chē)輛,產(chǎn)生的凈收益計(jì)入哪個(gè)一級(jí)科目以及二級(jí)明細(xì)
老師,購(gòu)入的無(wú)形資產(chǎn),固定資產(chǎn),按照含稅金額,還是不含稅金額折舊或者攤銷(xiāo)呀
老師好,成本700元,不開(kāi)票。 銷(xiāo)售多少元不虧本?
除了打錢(qián)給個(gè)人,還有其他處理方式嗎?個(gè)人是法人
你好,當(dāng)時(shí)有流水嗎?如果有流水的話,你可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本。
轉(zhuǎn)實(shí)收資本,是不是一直都拿不出來(lái)了?對(duì)企業(yè)有什么影響?需要向國(guó)家交什么費(fèi)用嗎?
對(duì)的,是的,你說(shuō)有銀行流水,這個(gè)需要交印花稅,企業(yè)繳納。
除了前兩種方法,還有其他可以促進(jìn)資金流動(dòng)的方法嗎?
啊,沒(méi)有其他的方法,要么你就掛賬。
掛賬金額已經(jīng)很大了,不是很好
你好,就這幾種做法,沒(méi)有其他的