需要點(diǎn)擊哈 ;1、匯總上傳路徑:點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)管理首頁(yè)/匯總上傳”2.匯總上傳前準(zhǔn)備:上報(bào)匯總前,請(qǐng)先確認(rèn)該稅務(wù)UKey是否一直在同一電腦上開票,如果在多臺(tái)電腦上開過(guò)票,請(qǐng)點(diǎn)擊右邊“發(fā)票同步”按鈕,將稅務(wù)UKey中的發(fā)票同步到本地電腦,以確保統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性。 3、執(zhí)行匯總上傳: 1)點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”按鈕,進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)上報(bào)匯總操作。 2)財(cái)務(wù)申報(bào)增值稅且申報(bào)比對(duì)成功后。再點(diǎn)擊“反寫監(jiān)控”按鈕,進(jìn)行發(fā)票監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)信息反寫稅務(wù)UKey操作。
實(shí)操報(bào)稅中,申報(bào)增值稅的進(jìn)、銷項(xiàng)發(fā)票匯總數(shù)據(jù)表等企業(yè)資料,這個(gè)在實(shí)際工作中是需要人工手動(dòng)統(tǒng)計(jì)匯總的嗎?還是哪里可以自動(dòng)生成下載?
老師,我們這個(gè)是不是點(diǎn)上報(bào)匯總了就可以了?還要其他操作嗎?我有點(diǎn)發(fā)票同步也只有一臺(tái)電腦在開?
開票系統(tǒng)每月自動(dòng)上報(bào)匯總,我沒月還需要清盤嗎?若要怎么操作呢
你好老師,我的稅控盤我先匯總上報(bào),然后報(bào)了增值稅,反寫之后,發(fā)現(xiàn)報(bào)的稅上有點(diǎn)錯(cuò)誤,然后就把報(bào)稅作廢了之后又重新報(bào)了提交了,這樣就可以了嗎?稅控盤還需要操作嗎?
老師這個(gè)還需要點(diǎn)上報(bào)匯總嗎,我沒有操作是自動(dòng)更新的嗎
公司有留底稅額就不用交稅嗎
電子稅務(wù)局,勾選那里顯示的普通發(fā)票都是可以抵扣的嗎?
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報(bào)銷油費(fèi)發(fā)票怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
公司高新7月份到期,什么時(shí)候要申請(qǐng)復(fù)審,在哪兒申請(qǐng)復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個(gè)人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷給個(gè)人
這道題目答案應(yīng)該是選A173800, 還是選B呀? 具體解題思路是?
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無(wú)業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說(shuō)今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?