您好,風(fēng)險大的,涉嫌咱虛開發(fā)票了,賣A開票B的意思。稅務(wù)讓寫的說明就是把真實(shí)情況寫好,咱沒有虛開票這些,不用太好文采的,稅務(wù)專管員也只是提交報告,問題解決了就行
老師,在上海,用虛擬地址注冊的公司,公司是兩個自然人控股的,周五第一次去見的管理員,但是稅務(wù)管理員態(tài)度不好很官僚,可能因?yàn)槲覀內(nèi)サ帽容^晚(春節(jié)之前嘗試電話聯(lián)系都不通)再加上沒經(jīng)過他同意就在網(wǎng)上電子稅務(wù)局自己升版升級了發(fā)票(之前問了,不用管理員同意,自己網(wǎng)上可以升級的),非要我們先降版降回去,再提供一大堆證明資料給他,賬也要提供,才能解除風(fēng)控。說我們公司是一址多照(一個地址多個公司注冊,有風(fēng)險)先輔導(dǎo)3個月。還要求面談法人?我擔(dān)心他在法人面前亂說我壞話,這種情況應(yīng)該怎么辦呢?
尊敬的納稅人: 您好!系統(tǒng)檢測到您近期開具了建筑服務(wù)發(fā)票(開票時選擇了建筑服務(wù)對應(yīng)的稅收分類編碼),但未按規(guī)定填寫備注欄。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)稅收征收管理事項(xiàng)的公告》等有關(guān)規(guī)定,提供建筑服務(wù),納稅人自行開具或者稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票時,應(yīng)在發(fā)票的備注欄注明建筑服務(wù)發(fā)生地縣(市、區(qū))名稱及項(xiàng)目名稱。請您按要求規(guī)范開具建筑服務(wù)發(fā)票,準(zhǔn)確填寫發(fā)票備注欄,防范相關(guān)涉稅風(fēng)險。 老師,收到這樣一個通知
@Lisa 跨區(qū)歸零企業(yè)恢復(fù)版本 1、場地材料(產(chǎn)證、合同、發(fā)票、流水,如有二房東需提供相應(yīng)材料、實(shí)地照片) 2、單筆大額合同 10 萬,月銷售額50萬以上(發(fā)票、銀行流水) 3、對應(yīng)的進(jìn)、銷項(xiàng)材料(合同、發(fā)票、銀行流水),如為委托加工企業(yè)提供委托加工協(xié)議,如合同為框架合同則根據(jù)實(shí)際經(jīng)營內(nèi)容提供詳細(xì)的業(yè)務(wù)銷售清單或明細(xì)。 4、大型貨物需提供貨物運(yùn)輸材料(運(yùn)輸協(xié)議、運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票、倉儲費(fèi)發(fā)票、裝卸費(fèi)發(fā)票) 5、情況說明,企業(yè)基本情況,上一年度銷售額、納稅額,預(yù)計未來一年的月開票量,年銷售額,主營業(yè)務(wù),主要進(jìn)銷客戶。 6、未能提供以上材料但存在正當(dāng)理由的,請?jiān)谇闆r說明里予以說明或承諾。 老師 我這家企業(yè)跨區(qū)遷移,所以稅盤開票金額歸0,不可以開票了 請問情況說明怎么寫 有模板嗎
老師稅控系統(tǒng)帶出的風(fēng)險項(xiàng)進(jìn)銷稅收分類編碼不一致?稅管員讓提供合同發(fā)票銀行的證明,這種情況說明咋寫,風(fēng)險大嗎?
老師稅控系統(tǒng)帶出的風(fēng)險項(xiàng)進(jìn)銷稅收分類編碼不一致?稅管員讓提供合同發(fā)票銀行的證明,這種情況說明咋寫,風(fēng)險大嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~