同學(xué)你好 重新開(kāi)就可以 只能下個(gè)月抵扣
我們公司11月開(kāi)具了100萬(wàn)發(fā)票,12月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,進(jìn)行沖紅,然后重新填開(kāi),請(qǐng)問(wèn)老師對(duì)11月份的納稅有影響嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,對(duì)方公司上個(gè)月給我公司開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫(xiě)錯(cuò)了,要退回重開(kāi),但是我公司上個(gè)月已經(jīng)抵扣了,對(duì)方要求我公司紅沖,我已經(jīng)做了紅沖,賬務(wù)怎么處理,分錄怎么寫(xiě)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我公司4月開(kāi)的增值稅專票,5月發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,紅沖后重新開(kāi),影響對(duì)方抵扣咋辦
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我公司4月開(kāi)的增值稅專票,5月發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,紅沖后重新開(kāi),影響對(duì)方抵扣咋辦
老師,我們21年4月開(kāi)出去的400萬(wàn)發(fā)票對(duì)方忘記抵扣現(xiàn)在想讓我們紅沖重新開(kāi),我們公司今年一年銷售額只有500萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我們?cè)谧詈髢商鞄退t沖重新開(kāi)的話會(huì)對(duì)我們公司有什么影響?
老師表決權(quán)這 股份公司1/2,比如甲乙丙丁戊分別10%,甲不出席 乙丙丁贊成,戊不贊成,那表決權(quán)應(yīng)該是不是 10%+10%+10%>10% 就是這個(gè)出席會(huì)議,會(huì)議的所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)是把這個(gè)沒(méi)出席的刨去之后,按照百分之百重新計(jì)算,還是說(shuō)刨去這個(gè)沒(méi)出席的之后,剩下的還按原來(lái)就是加上沒(méi)有出席的。這一部分的還按原來(lái)的比例,然后呢,加一起之后通過(guò)的大于不通過(guò)的一半兒呢。
公司給員工代繳公積金1000,全額走員工工資中扣除,這個(gè)繳納和扣除員工工資時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
廠房原來(lái)價(jià)值1000,按1000交的房產(chǎn)稅,現(xiàn)在評(píng)估價(jià)值是700,那申報(bào)房產(chǎn)稅的依據(jù)是700嗎?
公司去年走中信保,索賠賠了2023年的客戶欠款,視同收匯,所以當(dāng)年的報(bào)關(guān)可以全額退稅,現(xiàn)在問(wèn)題是2023年跟客戶對(duì)賬有扣除當(dāng)年以及前1年度的質(zhì)量扣款,這部分扣款以后收不回,但是退稅正常退了,最終這個(gè)未收款怎么處理?
實(shí)繳的注冊(cè)資本,減資需要做那些
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)表是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤(rùn)表申報(bào)?
籌建中企業(yè)繳納的契稅,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)以及人防易地建設(shè)稅分別入什么科目
請(qǐng)問(wèn)老師,專家?guī)斓膶<业轿覀儐挝粰z查,他們的交通費(fèi),住宿,吃飯,我們單位可以報(bào)銷嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開(kāi)票普票29萬(wàn),專票3萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)老師3個(gè)問(wèn)題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)的額度是專票+普票合計(jì)超過(guò)30萬(wàn),普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開(kāi)票就要交增值稅是嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位需要相關(guān)證書(shū),聘請(qǐng)了兩名職工,每個(gè)月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個(gè)來(lái)單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi),我們單位可以報(bào)銷嗎?(是國(guó)有企業(yè))