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請問2月份銷售一筆貨物給客戶,對方不要發(fā)票,這邊按照未開票收入報稅了,現(xiàn)在對方要補開發(fā)票,那這個月的稅如何申報呢?

2023-05-05 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-05 14:45

您好啊,這個我有經(jīng)驗,我們每月都有,開發(fā)票正常導入數(shù)據(jù)申報,未開票這里填負數(shù)申報,就可以啦

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快賬用戶7025 追問 2023-05-05 15:03

比如上月未開票申報了10萬,這個月這10萬正常開票了,那開票的就按稅控數(shù)據(jù)填寫,未開票就填寫負10萬是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-05 15:11

您好啊,是的呢,這么申報對的

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快賬用戶7025 追問 2023-05-05 15:17

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-05-05 15:19

?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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快賬用戶7025 追問 2023-05-06 11:02

未開票的收款金額是1萬元,申報未開票收入時,金額是按照收款的全額1萬元填寫報稅嗎?不用再換算成不含稅金額了吧?

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齊紅老師 解答 2023-05-06 11:07

您好,那當然換算好啊,這樣交的稅也少嘛

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您好啊,這個我有經(jīng)驗,我們每月都有,開發(fā)票正常導入數(shù)據(jù)申報,未開票這里填負數(shù)申報,就可以啦
2023-05-05
同學你好 可以的 這個不用再交稅了 你之前做了未開票收入了 現(xiàn)在開票先紅沖未開票收入就行了
2021-03-01
你好,未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)
2023-07-08
你好,這種一般不會給退稅的,只能留抵
2020-09-29
您好,貸銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整(紅字)應交稅費應交增值稅(紅字)
2021-01-17
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