你好,那實際你購入的是哪一個?
老師,工作上有這樣的一個事情,6月暫估材料入庫5萬,7月暫估材料入庫8萬,9元暫估材料入庫12萬,12月我付款6萬,對方開票給我也是6萬,因為之前入庫都是暫估入庫的,但是現(xiàn)在開票過來是按照付款金額開票, 不是按照每次采購材料入庫, 請問我收到6萬發(fā)票的時候,我又該怎么做賬,沖銷的又是那一筆憑證呢
你好,老師,我A材料實際是7月份采購進(jìn)來的,但是12月份收到發(fā)票了,但是我這個A材料存貨很多了,所以我叫她們12月份再開票過來,那現(xiàn)在問題是,我7月份暫估也存貨很多,還是等12月份做新購進(jìn)做虛假入庫單,就說是12月份新購進(jìn)的,但是現(xiàn)在不是都需要四流合一,那我12月份新購進(jìn)的發(fā)票跟我實際7月份當(dāng)時入庫單日期對不上,這個怎么弄比較合理。
老師你好,我22年暫估了原材料,也生產(chǎn)領(lǐng)用了,現(xiàn)在來了發(fā)票我應(yīng)該怎么做,暫估的送貨單里有幾個原材料名稱對方開的發(fā)票把那幾個只開了一個名稱的,其他名稱一樣,這個應(yīng)該怎么處理賬務(wù)
老師你好,請問,我們做鋼結(jié)構(gòu)加工的3月來了一批材料,對方銷貨單我暫估了,4月開來的名稱和發(fā)票不一樣,其實都是一個東西,這應(yīng)該怎么處理
老師你好,請問我這邊22年12月暫估的原材料名稱對方送貨單上寫的是角鋼和鍍心角鋼,我暫估的時候也是分開暫估的但是對方這個月來票全部開了角鋼我應(yīng)該怎么處理,這還是22年12月的
請問下,這種情況是啥意思?怎么處理?
勞務(wù)人員比較多的話可以用含稅金額申報個稅嗎?這樣就會多扣個稅可以嗎
一季度申報的70萬收入,二季度紅沖了發(fā)票,導(dǎo)致二季度收入為負(fù)數(shù),之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經(jīng)營公司 一般納稅人,請問客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會計分錄怎么做啊
老師,還問下,如果開進(jìn)來一張普通飛機票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價稅合計金額的9%算進(jìn)項稅?
我月底計提工資時, 借方:銷售費用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個人部分) 貸方,應(yīng)交稅費—個人所得稅 繳納個稅時 借方:應(yīng)交稅費—個人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對的嗎,計提的時候不用體現(xiàn)計提個人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報個稅,7月還可以申報嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開、租金未收、應(yīng)該在什么時候確認(rèn)收入?
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請問這個啟用日期寫什么,謝謝
老師,請問下,在申報季度申報的時候,那個a表上的利潤總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤填嗎?說的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
那對方開錯了發(fā)票還是虛開發(fā)票?
沒有開錯也不是虛開,只是名稱幾個他合在一起開了,總金額對
你好,那就是徐開,他銷售給你的是a產(chǎn)品和B產(chǎn)品,但是他都開了a產(chǎn)品,這不就是虛開了a產(chǎn)品。
分開叫角鋼和鍍心角鋼,其實都是差不多的,都統(tǒng)稱角鋼
你好,他兩個價格也是一樣的嗎?如果價格一樣的可以啊,你入庫的時候按照明細(xì)來入庫。
不一樣的,老師明細(xì)是指發(fā)票上明細(xì)還是
你好,具體的實際購入的明細(xì)不是發(fā)票上的,我知道發(fā)票上沒有開。
是的,所以沖暫估的入發(fā)票的,又不一致
對的是的,你這個發(fā)票就是不合格,你這種有風(fēng)險。
那我應(yīng)該怎么沖怎么入
我的意思是讓對方重新開。
如果你們買來銷售的,這種有風(fēng)險。
我們是加工的,不好從開,太多了2.300萬
好,那你使用的材成本里,材料里面能全部都是角鋼嗎?如果能的話,你就按照你發(fā)票的來入庫。
哦哦,那要把之前的都沖了吧,包括結(jié)轉(zhuǎn)的成本
是的,是的,是這么做的。
成本我知道沖,結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品怎么沖
借生產(chǎn)成本貸庫存商品。