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請問老師,我之前有一臺設(shè)備價值有1.2萬,當(dāng)時已經(jīng)記入研發(fā)費用,現(xiàn)在這臺設(shè)備已經(jīng)賣了,會計分錄如何做呢?

2023-05-05 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-05 12:02

你好 原來沒有固定資產(chǎn)是不是? 這樣? 借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費?

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快賬用戶4007 追問 2023-05-05 12:33

原來沒有入固定固定資產(chǎn),直接進(jìn)的研發(fā)費用,現(xiàn)在這臺設(shè)備又銷售出去了,會計分錄如何做?

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齊紅老師 解答 2023-05-05 12:33

你好?? 借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費??

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快賬用戶4007 追問 2023-05-05 12:34

銷售固定資產(chǎn)是記入其他業(yè)務(wù)收入?還是營業(yè)外收入呀?

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齊紅老師 解答 2023-05-05 12:39

你好,因為咱們原來沒有記錄固定資產(chǎn),所以現(xiàn)在不是按銷售固定資產(chǎn)處理的。你可以理解為銷售廢品這樣理解。

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快賬用戶4007 追問 2023-05-05 12:45

如果原來記入固定資產(chǎn)呢

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齊紅老師 解答 2023-05-05 12:47

?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。

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你好 原來沒有固定資產(chǎn)是不是? 這樣? 借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費?
2023-05-05
你好,可以抵扣的 沒事
2020-09-11
她說,研發(fā)的是一個設(shè)備的話,那么這個是進(jìn)入固定資產(chǎn),但如果說你研發(fā)的這個設(shè)備,你后面賣的是相關(guān)的一個使用權(quán),這個時候就是無形資產(chǎn)。
2020-08-16
你好,會計上可以開即計提折舊,因為發(fā)票還沒到,到匯算清繳時如果還沒有收到發(fā)票就不能稅前扣除,如果到時發(fā)票來了就可以一次性稅前扣除。
2022-10-24
你好,按照研發(fā)費用工時分配就可以
2021-11-13
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