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老師我有一個(gè)工程工程,二月份暫估材料進(jìn)成本,三月份來了發(fā)票和一些新加的材料也進(jìn)成本,然后五月被下家通知有一個(gè)單價(jià)3.91的材料寫成了39.1,相當(dāng)于我多付了錢,現(xiàn)在要開具紅字發(fā)票,我在五月份應(yīng)該做些什么樣的賬務(wù)操作呢?(主要是二月這個(gè)暫估里面就已經(jīng)用了這個(gè)39.1的了)

2023-05-05 08:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-05 08:55

借銀行存款、 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 暫估的已經(jīng)紅沖了,就不用管了。

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快賬用戶3944 追問 2023-05-05 08:59

老師,可是這個(gè)原材料也會(huì)減少價(jià)格啊,我二月的材料紅沖了但是是按照錯(cuò)誤價(jià)格沖的,三月份新購入的和暫估的也是在同一張發(fā)票上,這兩個(gè)月都包含了這個(gè)3.91打成39.1的材料,除了稅原材料要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2023-05-05 09:03

你好,你這個(gè)原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本沒有給你動(dòng)原材料,直接沖主營業(yè)務(wù)成本就可以的,如果你想動(dòng)原材料的話,借銀行存款,貸原材料應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借原材料, 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),總之還得是成成本。

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快賬用戶3944 追問 2023-05-05 09:09

這點(diǎn)明白了,主要我擔(dān)心二三月的這個(gè)收用料單上都是39.1沒問題嗎?那我直接在收到紅字后調(diào)成本,后面附上這個(gè)紅字發(fā)票單價(jià)的說明嗎?正確單價(jià)的收用料單不需要附上嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-05 09:10

你好,之前的沒有問題,你后期調(diào)整成正確的,沒有關(guān)系的,可以的。

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齊紅老師 解答 2023-05-05 09:10

有沒有說明都可以啊。

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快賬用戶3944 追問 2023-05-05 09:12

那還是得附上這個(gè)改正的收用料單嘛?日期也做成之前相同日期嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-05 09:13

對的,是的,是這么做的。

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借銀行存款、 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 暫估的已經(jīng)紅沖了,就不用管了。
2023-05-05
同學(xué)你好 暫估的紅沖了就可以了
2022-07-19
你好,不是兩次,你可以通過下面的分錄來理解 7月暫估入庫1000, 借:原材料? 1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 1000 8月發(fā)票到了1200,沖紅7月暫估, 借:原材料? -1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? -1000 借:原材料? 1200 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估1200 8月再暫估入庫500 借:原材料? 500 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 500
2022-07-19
你這個(gè)做借生產(chǎn)成本 貸原材料也需要調(diào)整,之前是暫估轉(zhuǎn)過來吧?沖掉之后按發(fā)票做,你這個(gè)對應(yīng)這個(gè)庫存商品是不是也是按暫估做的,
2021-06-11
您好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制,暫估入賬:借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估 運(yùn)費(fèi):借原材料%2B進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2025-02-11
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