你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
老師,公司做銷售音響設(shè)備的,產(chǎn)品是進(jìn)口,銷售是全中國(guó)不涉及出口,有電商業(yè)務(wù)和線下業(yè)務(wù),這里公司的賬務(wù)處理怎么樣?需要注意哪些?一會(huì)面試,想請(qǐng)教一下,謝謝
關(guān)于稅法 資產(chǎn)移送他人 應(yīng)按規(guī)定視同銷售確認(rèn)收入 例 出售固定資產(chǎn) 在賬務(wù)上,按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)資產(chǎn)處置損益,并不確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。但稅法上這句話應(yīng)該怎么理解,稅法算所得稅時(shí),把這塊收入視為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
學(xué)堂老師,咨詢一下,外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)報(bào)關(guān)出口后因質(zhì)量不合格,要求退款,后協(xié)商不退款從以后訂單貨物中扣除之前貨款,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)也未開票和付款,這次業(yè)務(wù)還需要確認(rèn)收入進(jìn)行申報(bào)嗎?應(yīng)該如何賬務(wù)處理呢?謝謝老師
老師,我們是民非團(tuán)體組織,我們的收入有培訓(xùn)費(fèi),但是有的培訓(xùn)學(xué)員不需要開發(fā)票,那我這邊的賬務(wù)處理是:借:應(yīng)收賬款、貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣賬務(wù)處理是否可以?那增值稅還需要交嗎?如果不是這樣賬務(wù)處理,那應(yīng)該怎么記賬?謝謝!
求賬務(wù)處理,謝謝。這是同一筆銷售,業(yè)務(wù)6不需要確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)處理還是在業(yè)務(wù)12。主要是搞不懂出口以后怎么算關(guān)稅
有沒(méi)有啥子方法一次性填充 458-468行是生產(chǎn)一部,470-484是生產(chǎn)二部;選中457–484,Ctrl+d,填充出來(lái),全部是生產(chǎn)一部
老師行政單位想要調(diào)劑的話是指標(biāo)里有可用金額,是嗎?那如果當(dāng)時(shí)做細(xì)化時(shí),會(huì)議費(fèi)5000,現(xiàn)在要把會(huì)議費(fèi)改成培訓(xùn)費(fèi),但是指標(biāo)額度里沒(méi)金額能通過(guò)什么方式改嗎?
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),購(gòu)入工程物資價(jià)款為500萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬(wàn)元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬(wàn)元,原進(jìn)項(xiàng)稅額為0.39萬(wàn)元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為6萬(wàn)元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費(fèi)用92萬(wàn)元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬(wàn)元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該項(xiàng)設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬(wàn)元。A.240B.144C.134.4D.224
老師,誰(shuí)有農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷售合同?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,入庫(kù)單和出庫(kù)單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點(diǎn)
董老師,您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
題目第三問(wèn)不是問(wèn)增加額嗎,草稿紙上我用預(yù)測(cè)期減基期的不對(duì)嗎
我們出口是免關(guān)稅的,這里說(shuō)了關(guān)稅的稅率了嗎?
那就是不想要計(jì)算稅嗎,謝謝
是的,出口是免稅的這里