你好; 你做; 借固定資產(chǎn); 進項稅貸庫存商品; 銷項稅
老師 我們是購買方,然后發(fā)票錯誤了但是做了抵扣,后來銷售方給我們開了新發(fā)票,新發(fā)票也做抵扣了,但是錯誤的發(fā)票也做了抵扣,現(xiàn)在怎么弄?是購買方開紅字信息表給銷售方,然后銷售方開籃字表給我們還是負數(shù)發(fā)票給我們?
我們公司是做汽車美容店的,然后我們開發(fā)票給客戶,那我們怎么入賬,怎么做分錄,購買方寫的是什么車,銷售方是我們公司,品名是生活服務 ,規(guī)格是什么貼膜,打蠟這些,那我要這么做分錄
汽車銷售公司,把一臺庫存車轉為公司自用。廠家給我們開具了專票9.98。未進項抵扣。車輛上戶需要自己給自己公司開具了機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票。購買方銷售方都是自己公司的名稱。售價11。請問,廠家開具的專票進項可否抵扣。自己開具的機動車銷售發(fā)票,是不是進項跟銷項可以對抵。會計分錄怎么做。
汽車店開的發(fā)票,試駕車需要開票上戶。然后銷售方跟購買方都是我們公司,開票也是做的收入,銷項做了的。但是那個抵扣進項有,怎么做賬呢
汽車店開具機動車發(fā)票,購買方和銷售方都是公司作為試駕車開票上戶,之前做的是借固定資產(chǎn),進項,貸庫存商品,銷項。但是現(xiàn)在申報增值稅才發(fā)現(xiàn)營業(yè)收入的金額還沒有增值稅申報表里面的銷售額高,那開具的試駕車要做營業(yè)收入嗎?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項沒有全部轉過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉過來就給開發(fā)票,如果我們轉完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計計提的壞賬準備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會計準則
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務要求自查前三年,有線上和線下銷售?賬上收入體現(xiàn)到對公賬戶,線上未報收入,請問會計自查從哪幾個方面入手,具體要注意哪些方面?
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,有三個公司,員工是同一批人分別在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想問一下,個稅是否合并放一家申報,多數(shù)是農(nóng)民工,有的干了4個月,5個月的就不干了,還有我分攤成本和核算怎么弄,謝謝老師
老師你好,企業(yè)工商年年報申報截止時間是什么時候,必須填報嗎?
交通費是實報實銷吧,交通補貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
之前做的接應收,貸主營業(yè)務收入,銷項,轉成借固定資產(chǎn),貸應收
你說的這個貸庫存,那借方庫存都沒做噠
你好;? ?是的;? ?你之前 外購的沒有做庫存商品科目嗎??
那就是相當于夠進的時候做了進項,開票有銷項,也有進項是吧
這個開票也不用做主營業(yè)務收入是嗎?
你好; 是的;? ?你自己內(nèi)部的? ? ?不用的?