你這個(gè)政策不對(duì),利潤(rùn)300萬(wàn)以內(nèi)的,今年都是5%。
老師所得稅計(jì)算方法是100萬(wàn)以內(nèi)2.5,100-300萬(wàn)5%,300萬(wàn)以上25%,這樣分段計(jì)算的嗎。比如150萬(wàn)利潤(rùn)=100*2.5%+50*5%,這樣計(jì)算的嗎
老師 21年的利潤(rùn),比如達(dá)到110萬(wàn),那100萬(wàn)部分稅交2萬(wàn)5,超過100萬(wàn)的10萬(wàn)交1萬(wàn),共交3萬(wàn)5。那業(yè)務(wù)招待費(fèi)比如是3萬(wàn),按60%可扣除1萬(wàn)8,沒有超過收入總額的千分五。那納稅調(diào)增3萬(wàn)-1萬(wàn)8=1萬(wàn)2,這1萬(wàn)2是按100萬(wàn)以內(nèi)的2.5%還是超過100萬(wàn)不超過300萬(wàn)的稅率10%計(jì)算
老師好,小微企業(yè)的高新是不是用處不到,比如當(dāng)年的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)100萬(wàn),那按照現(xiàn)在的政策就2.5 如果按高新那就是15。 所以是不是 高新對(duì)那些利潤(rùn)超300萬(wàn)的企業(yè) 比較有用
老師,小微企業(yè)的所得稅,100萬(wàn)以內(nèi)按2.5%,100-300萬(wàn)的按5%,超過100萬(wàn)的部分是不是分段算,假如是200萬(wàn),是不是100*2.5%+100*5%,如果超過300萬(wàn)了就直接是25%了
老師1、今年簽的合同、今年開的票免增值稅、但是工期很長(zhǎng)做的明年了,如果明年增值稅不免,那我開票是開免稅還是開百分之3? 2、今年企業(yè)所得稅是按照利潤(rùn)總額100萬(wàn)一下2.5% 100-300萬(wàn) 5% 超過300萬(wàn)是不是全部25%?
老師庫(kù)存有點(diǎn)大,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫時(shí)抵扣不完可以放其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
我們把我們之前做玻璃的鋁隔條賣給了我們的玻璃供應(yīng)商,我們還欠玻璃供應(yīng)商貨款,這個(gè)能不能雙方簽個(gè)協(xié)議把張互抵,可以的話具體做賬要什么依據(jù)?
老師,去年12月份開的發(fā)票。對(duì)方一直沒有付款呢,想要我紅沖,本月?lián)Q個(gè)公司名頭開!去年是核定征收,今年從1月開始轉(zhuǎn)的查賬征收,請(qǐng)問可以紅沖去年發(fā)票嗎?
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開的,授權(quán)十萬(wàn),開的14萬(wàn)多,今年沖掉后額度會(huì)增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時(shí)候做退稅勾選
當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬(wàn)多,授權(quán)就10萬(wàn),也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
直接用150萬(wàn)乘以5%就可以了。
老師,不知道為啥,我們上海這的代賬公司全都是通知這個(gè)稅率的。
利潤(rùn)100萬(wàn),稅率2.5%,這個(gè)是去年的政策。