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老師,如果做一本賬的話,內(nèi)部實際情況,成品的話,一定要把成品的進銷存明細表給外賬嗎?我們銷售出去的產(chǎn)品并不是當(dāng)月就開票了,下個月或者下下個月開票的話,那個規(guī)格型號和開票的名稱有所不同,或者根據(jù)收入微調(diào)發(fā)出商品的成本,這個怎么處理?

2023-05-04 13:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-04 13:49

同學(xué),你好 一定要把成品的進銷存明細表給外賬嗎? 要給的 我們銷售出去的產(chǎn)品并不是當(dāng)月就開票了,那你需要做無票收入

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快賬用戶6818 追問 2023-05-04 17:42

銷售方4月給開了一張專票,購買方?jīng)]有抵扣,這個月(5月)銷售方?jīng)_紅了這張發(fā)票,請問一下,銷售方需要把負數(shù)發(fā)票發(fā)給購買方做賬嗎?或者購買方直接不做賬,這樣可以不?

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齊紅老師 解答 2023-05-04 18:41

同學(xué),你好 購買方直接不做賬

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同學(xué),你好 一定要把成品的進銷存明細表給外賬嗎? 要給的 我們銷售出去的產(chǎn)品并不是當(dāng)月就開票了,那你需要做無票收入
2023-05-04
你好 你們當(dāng)月銷售了,即使沒開發(fā)票,也是需要確認未開票收入的。所以當(dāng)月是指的當(dāng)月銷售的商品的成本。
2020-07-06
根據(jù)開票來出成本,你沒開米的話不要出米的成本
2020-09-16
你好,已經(jīng)銷售完畢的,全部計入到成本里 沒有銷售完畢的,根據(jù)新的單價確認余下數(shù)量的庫存金額,差異部分也計入到成本
2024-10-18
那你實際銷售成本75萬是怎么算出來的?一般都是用購入的價格乘以入庫單價
2023-11-20
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