你好,也就是去年你們不需要交房租,今年2月份兒才需要繳納是嗎?如果是的話,去年的需要納稅調(diào)增備注寫二月份兒開(kāi)始就可以。
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
不是,去年入租時(shí)就一次性付了一年的房租,但是房東讓我們今年2月才起租。
你好,那你問(wèn)下他備注能從去年開(kāi)始嗎?如果能從去年開(kāi)始的話,你就可以抵扣所得稅。
也就是開(kāi)票備注時(shí)間備注去年的起租日期,而不是今年的2月份,這樣2022年的匯算清繳就可以抵扣所得稅,如果不備注稅務(wù)局就認(rèn)為這是2023年的房租成本的意思嗎?
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。
另外,我們的合同也是去年9月份入租時(shí)一次性付了一年時(shí)就簽了合同,合同日期也是2022年9月,那合同需要重新更改日期嗎
你好。如果他給你從九月份開(kāi)始的話,需要修改。
他開(kāi)發(fā)票從二月份話需要修改。
合同日期改成2023年2月份的?
對(duì)的是的,對(duì)的是的,對(duì)的是的。