你好,申請(qǐng)延期交稅的
你好老師我作為采購(gòu)方,因部分退貨19年7月申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表時(shí)選的未抵扣,對(duì)方未開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,10月份這張藍(lán)票又進(jìn)行了抵扣,20年7月份系統(tǒng)提示發(fā)票異常被紅沖,我做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,能要求對(duì)方再補(bǔ)開(kāi)藍(lán)字發(fā)票嗎?
老師,我8月開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票9月16號(hào)誤紅沖了,然后9.16日當(dāng)天又把紅沖發(fā)票作廢了,紅字信息表也撤銷了,現(xiàn)在8月藍(lán)字發(fā)票的客戶找我說(shuō)他認(rèn)證不了顯示紅沖,問(wèn)了稅局問(wèn)了航信都互相推,不知道該怎么操作才好了,請(qǐng)老師幫忙,謝謝!(藍(lán)字發(fā)票25400041,紅字發(fā)票25400052)紅字發(fā)票在查驗(yàn)平臺(tái)顯示作廢,藍(lán)字發(fā)票在查驗(yàn)平臺(tái)顯示紅沖,互相矛盾。
老師,我1月份開(kāi)了一張紅字發(fā)票信息表,對(duì)方當(dāng)月并沒(méi)有開(kāi)紅字發(fā)票,我報(bào)稅的時(shí)候也忘了沒(méi)有在1月報(bào)稅時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,2月收到紅字發(fā)票以后再做可以嗎
老師,4月份紅沖了兩份發(fā)票,只開(kāi)了紅字信息表,沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票,就開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票,這月報(bào)稅的時(shí)候,稅控系統(tǒng)只顯示藍(lán)字發(fā)票,怎么補(bǔ)救能不交稅,再說(shuō)也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可抵扣,
老師,我當(dāng)月(五月)在稅務(wù)數(shù)字賬戶里看到供應(yīng)商開(kāi)了兩張紅字電票,但我當(dāng)月(5月)進(jìn)項(xiàng)里沒(méi)有看到對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,我問(wèn)供應(yīng)商要了兩張藍(lán)字的電票,也是當(dāng)月(5月)開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票,供應(yīng)商當(dāng)月又紅沖了,所以我現(xiàn)在只看到稅務(wù)提醒有2張紅字電票,是因?yàn)楫?dāng)月開(kāi)的紅沖了,所以我方進(jìn)項(xiàng)就看不到藍(lán)字發(fā)票了嗎
@董孝彬回答,老師我想問(wèn)問(wèn)旅游行業(yè)差額開(kāi)票,票上產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額4995.49,實(shí)際抵扣成本大于開(kāi)票數(shù),最后不要交增值稅,那最后這個(gè)分錄怎么寫,我寫哪個(gè)對(duì)嗎?還是不交稅了分錄也不要寫了,賬上的銷項(xiàng)稅額就不用管了
這張發(fā)票的稅率包括正確的嗎
老師,這種電子普通發(fā)票,沒(méi)有社會(huì)信用代碼合格嗎?
老師早上好,給生產(chǎn)人員購(gòu)買團(tuán)體意外險(xiǎn),應(yīng)該入那個(gè)科目合適?
@董孝彬老師回答,老師旅游行業(yè),差額開(kāi)票,我想了辦法,雖然開(kāi)票是差額開(kāi)票,我做賬還是按全額的6確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,增值稅申報(bào)系統(tǒng)的時(shí)候表一的銷項(xiàng)稅額系統(tǒng)默認(rèn)差額的銷項(xiàng)稅額,是不是也能手動(dòng)改成跟賬里確認(rèn)銷項(xiàng)稅額一樣呢!
老師,公司職工聚餐是計(jì)入職工福利費(fèi)嗎?這個(gè)在匯算清繳時(shí)不用往回調(diào)吧
老師,我暫估成本估的少了,票上的金額大,紅沖掉暫估后該怎么做分錄呢
老師你好,從9月1日起,在公司報(bào)個(gè)稅并發(fā)放工資,但是在單位不繳社保的事項(xiàng),麻煩問(wèn)一下應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)?
上月的銀行有5毛差異怎么調(diào)整
老師一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,既有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也有不抵扣,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢?
現(xiàn)在再把紅字發(fā)票開(kāi)出來(lái)吧!怎樣申請(qǐng)延期繳稅呢?在電子稅務(wù)局
找你稅務(wù)局專管員那邊就可以了