 
                            你好,需要一開始就確定到底是資本化支出還是費(fèi)用化支出,而不是從?研發(fā)支出—費(fèi)用化支出 轉(zhuǎn)換到? ?研發(fā)支出—資本化支出 。 費(fèi)用化支出,每月結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,不直接計(jì)入管理費(fèi)用,是賬務(wù)處理的規(guī)定。
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    1.項(xiàng)目內(nèi)產(chǎn)生的研發(fā)費(fèi)用,在未達(dá)到投入使用狀態(tài)需要先費(fèi)用化,那對(duì)應(yīng)分錄是不是,借:成本類科目下的研發(fā)支出-費(fèi)用化(xxx項(xiàng)目)貸:銀行存款等科目? 2.項(xiàng)目結(jié)束后,可以形成無形資產(chǎn),我是應(yīng)該把研發(fā)支出-費(fèi)用化的借方發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)為研發(fā)支出-資本化?還是直接結(jié)轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)呢? 3.項(xiàng)目結(jié)束后,如果不能成為無形資產(chǎn),是不是會(huì)計(jì)分錄如下:借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化? 4.收到專項(xiàng)資金后:借:銀行存款等 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,那么等項(xiàng)目結(jié)束后,形成無形資產(chǎn)了,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何列支?不能形成無形資產(chǎn)的,該科目又應(yīng)該如何列支?出于財(cái)務(wù)的嚴(yán)謹(jǐn)性,麻煩老師對(duì)于我上述有問題的會(huì)計(jì)分錄指錯(cuò)下!謝謝
老師,有關(guān)于研發(fā)費(fèi)用如何化分資本化支出還是費(fèi)用化支出問題請(qǐng)教一下。我公司做一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目有A、B、C、D四個(gè)方案,研究周期可能要兩三年,那么當(dāng)年產(chǎn)生的支出都要計(jì)入管理費(fèi)用下嗎?假設(shè)如果我第三年的時(shí)候有其中一個(gè)B方案進(jìn)入開發(fā)階段并形成了無形資產(chǎn)的話,那有關(guān)B方案前面發(fā)生的研究費(fèi)用部分是否要從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入到資本化支出,跟后期B方案的開發(fā)階段支出一起計(jì)入到資本化支出合計(jì)形成無形資產(chǎn)的成本下呢?
老師,1、對(duì)于研發(fā)支出,我這樣理解對(duì)嗎?研發(fā)支出不能資本化的計(jì)費(fèi)用,也可以在所得稅加計(jì)扣除,資本化的最終形成無形資產(chǎn),然后根據(jù)攤銷可以加計(jì)扣除。那形成無形資產(chǎn)的,如果直接銷售了,費(fèi)用化就少了,是結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 2、我們公司剛成立,現(xiàn)在正在研發(fā)兩個(gè)項(xiàng)目,基本上技術(shù)已經(jīng)成熟了,也進(jìn)入了實(shí)驗(yàn)階段,實(shí)驗(yàn)結(jié)果要9個(gè)月之后才能知道,那這個(gè)研發(fā)支出可以資本化嗎? 3、公司之前會(huì)計(jì)稅務(wù)登記的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那可以按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來核算嗎?
老師你好,我們家現(xiàn)在是開發(fā)階段,滿足資本化條件,如果我們家A項(xiàng)目無形資產(chǎn)研發(fā)完成,研發(fā)支出—資本化支出轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)了,那后期A項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么科目?因?yàn)槲覀兗蚁肷暾?qǐng)高企,高企不是要提供近3年的研發(fā)費(fèi)用賬嘛,如果我們家一年就發(fā)了研發(fā)完成,后面2年的賬應(yīng)該怎么做?
剛開始階段我也不能判斷能不能形成無形資產(chǎn),大概率是不可能,我先計(jì)入研發(fā)支出-費(fèi)用話支出-工資,如果后來形成了無形資產(chǎn),怎么轉(zhuǎn)換,分錄是什么?再說了費(fèi)用化支出,每月結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,為什么不直接計(jì)入管理費(fèi)用,還要過渡為了什么呢,是歸集研發(fā)費(fèi)用?能解釋詳細(xì)一下嘛
 
                老師,個(gè)體戶名稱更換了,對(duì)方用的更改前的名稱開票給我們,普票可以稅前扣除嗎?我們是小規(guī)模
前期采購的紅酒已經(jīng)入了成本,后面做了銷售出庫,但客戶未拿走錢也未付,現(xiàn)在重新走其他入庫入進(jìn)來,庫存應(yīng)該不用再錄入成本了吧
老師,你好,就是我們工資向個(gè)人借款分次一共借了70萬,打比方一年10萬利息,這10萬在支付的時(shí)候公司要代扣個(gè)稅是嗎,100000*0.1-2520=7480,還有,借的錢可以寫欠條總額嗎,因?yàn)楫?dāng)時(shí)都沒有寫
公司購買原材料,支付給個(gè)人的運(yùn)費(fèi),沒有發(fā)票,怎么做賬
總賬會(huì)計(jì)都包括哪些工作
采購和銷售,沒簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),在異地施工,當(dāng)月開具發(fā)票,什么時(shí)候預(yù)繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南??!一般納稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù),那這部分服務(wù)類要怎么報(bào)出口退稅呢?要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開票開的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個(gè)怎么做賬?
老師,我沒有過,我報(bào)考的是VIP協(xié)議班,申請(qǐng)復(fù)學(xué),會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)我到期了,麻煩老師給申請(qǐng)一下

