同學,你好 之前的數(shù)據(jù),錄入期初
老師 請問應(yīng)付賬款貸方有余額借方也有余額應(yīng)該如何沖平,我看之前做的是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,或者是反過來,我們是做工程的,涉及的工程項目二十多個,應(yīng)該如何做
老師您好。請問一下我們公司收到了一筆之前的應(yīng)收賬款,但是對方銀行入賬大于了我們的開票金額。這個該怎么入賬,是用其他應(yīng)付款的貸方做平嗎?
老師好!我們是服裝加工企業(yè),之前曾預付了外發(fā)加工費,我記賬時是:借:預付賬款。貸:銀行存款。本月收入過高而成本太低,因此我想把預付款轉(zhuǎn)入成本中去,但是外發(fā)廠的發(fā)票還沒開過來,如果我本月計提制造費用,是不是應(yīng)該沖銷以前的預付賬款?借:制造費用 貸:預付賬款。請問老師,等到發(fā)票到了以后該如何入賬?
老師您好。我們幾個月前購買了一個商品,價格是350元。跟對方要發(fā)票,他們不給,說這個商品他們開不出發(fā)票。那我們該如何做賬呢。幾個月前收到商品的時候我是這樣做賬的:借:預付賬款_某某公司 貸:銀行存款 請問現(xiàn)在該如何做賬呢?確定收不來發(fā)票了。
老師您好,我這邊是個體工商戶,之前一直都是核定征收的,之前開了一張100萬的發(fā)票,現(xiàn)在收到稅局通知,要變成查賬征收,請問我這筆100萬的收入需要按查賬征收的方式補交所得稅嗎
財管單選 2024預測銷售量3750、實際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補助計啥科目合理,以前他預支了采購款都計了其他應(yīng)付,還計這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項,進項最后一天被供應(yīng)商紅沖,導致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項,但是8月稅費還是得交,這個怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進項 您看我理解的對不?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認減值,遞延只會減少或者為0
請樸老師解答,請問老師,第三小問,我認為 借:銀行存款100 貸:應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一未分配利潤
24年12月2號簽合同,合同約定貨物于25年3月底之前發(fā)貨完畢,25年1至3月陸續(xù)發(fā)貨,購買方?jīng)]有要求開發(fā)票,銷售方應(yīng)該在什么時候確認收入?
老師發(fā)票加蓋公章還要開通會員的呀
計算基本每股收益和稀釋每股收益時,題中有送股、可轉(zhuǎn)債、普通股 基本每股收益應(yīng)該包含哪些呢? 稀釋每股收益呢
老師 之前沒有做賬 沒有期初
同學,你好 如果什么數(shù)據(jù)也沒有,期初為0,之后正常做賬
但是就會把應(yīng)收應(yīng)付往來做亂
同學,你好 為什么會作亂??之前你沒有數(shù)據(jù),就以0開始,如果有數(shù)據(jù),就錄入期初
老師,主要是列如:收到的銀行存款,是之前開票的,但是沒做賬就沒確認收入沒應(yīng)收賬款,那現(xiàn)在如果收到應(yīng)收賬款就變?yōu)樨摂?shù)~就多收啦。。應(yīng)付賬款也是一樣的
同學,你好 收到的銀行存款,確認收入,那應(yīng)收就是一借一貸,是平的
所以我不知道如何來建賬 包括銀行存款建賬前的余額也不知如何處理
同學你好 你先確認各個科目的期初是多少
老師,老師,那如果確認了建賬之前的應(yīng)收和應(yīng)付對應(yīng)的金額,應(yīng)該轉(zhuǎn)入哪里呢? 應(yīng)該是不能確認收入,或者是確認存貨增加,不然收入和利潤表就對不上了是吧
同學,你好 那如果確認了建賬之前的應(yīng)收和應(yīng)付對應(yīng)的金額,應(yīng)該轉(zhuǎn)入哪里呢? 這個直接錄入期初 之前的收入不再確認收入
老師,錄入期初的話是不是講究(有借必有待接待必相等?)如果單單只錄 (應(yīng)收 應(yīng)付 和 銀行存款 )的期初余額會不會錄不成功呢?到時候不平呢
同學,你好 分錄是要求有借必有待接待必相等 錄入期初,只要試算平衡就行
老師,那到時候錄不平是不是可以將差額計入(未分配利潤或者是營業(yè)外收支出)等科目呢?
同學你好 嗯嗯,是的
好的 謝謝老師耐心回答
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝