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老師,我們這邊是云南,目前個體戶,查賬征收需要建賬, 請問老師:做賬過程中銀行收到之前的開票收入或者支付以前的成本應(yīng)該如何平賬呢,

2023-05-03 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-03 09:26

同學,你好 之前的數(shù)據(jù),錄入期初

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快賬用戶1594 追問 2023-05-03 09:27

老師 之前沒有做賬 沒有期初

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齊紅老師 解答 2023-05-03 09:28

同學,你好 如果什么數(shù)據(jù)也沒有,期初為0,之后正常做賬

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快賬用戶1594 追問 2023-05-03 09:29

但是就會把應(yīng)收應(yīng)付往來做亂

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齊紅老師 解答 2023-05-03 09:30

同學,你好 為什么會作亂??之前你沒有數(shù)據(jù),就以0開始,如果有數(shù)據(jù),就錄入期初

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快賬用戶1594 追問 2023-05-03 09:34

老師,主要是列如:收到的銀行存款,是之前開票的,但是沒做賬就沒確認收入沒應(yīng)收賬款,那現(xiàn)在如果收到應(yīng)收賬款就變?yōu)樨摂?shù)~就多收啦。。應(yīng)付賬款也是一樣的

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齊紅老師 解答 2023-05-03 09:40

同學,你好 收到的銀行存款,確認收入,那應(yīng)收就是一借一貸,是平的

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快賬用戶1594 追問 2023-05-03 09:42

所以我不知道如何來建賬 包括銀行存款建賬前的余額也不知如何處理

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齊紅老師 解答 2023-05-03 09:42

同學你好 你先確認各個科目的期初是多少

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快賬用戶1594 追問 2023-05-03 09:48

老師,老師,那如果確認了建賬之前的應(yīng)收和應(yīng)付對應(yīng)的金額,應(yīng)該轉(zhuǎn)入哪里呢? 應(yīng)該是不能確認收入,或者是確認存貨增加,不然收入和利潤表就對不上了是吧

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齊紅老師 解答 2023-05-03 09:49

同學,你好 那如果確認了建賬之前的應(yīng)收和應(yīng)付對應(yīng)的金額,應(yīng)該轉(zhuǎn)入哪里呢? 這個直接錄入期初 之前的收入不再確認收入

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快賬用戶1594 追問 2023-05-03 09:51

老師,錄入期初的話是不是講究(有借必有待接待必相等?)如果單單只錄 (應(yīng)收 應(yīng)付 和 銀行存款 )的期初余額會不會錄不成功呢?到時候不平呢

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齊紅老師 解答 2023-05-03 09:52

同學,你好 分錄是要求有借必有待接待必相等 錄入期初,只要試算平衡就行

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快賬用戶1594 追問 2023-05-03 09:54

老師,那到時候錄不平是不是可以將差額計入(未分配利潤或者是營業(yè)外收支出)等科目呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-03 09:56

同學你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶1594 追問 2023-05-03 09:57

好的 謝謝老師耐心回答

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齊紅老師 解答 2023-05-03 09:57

不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝

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同學,你好 之前的數(shù)據(jù),錄入期初
2023-05-03
同學你好 借工程施工 貸應(yīng)付賬款
2020-12-16
對的,是的,得按照查賬征稅,你需要找成本和費用的發(fā)票。
2023-03-23
你好,關(guān)鍵是稅務(wù)局就不允許過賬的
2021-03-18
您好 后期會給補開發(fā)票嗎
2020-12-16
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