同學(xué)你好 借工程施工 貸應(yīng)付賬款
老師 請問應(yīng)付賬款貸方有余額借方也有余額應(yīng)該如何沖平,我看之前做的是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,或者是反過來,我們是做工程的,涉及的工程項目二十多個,應(yīng)該如何做
老師,前任會計代扣員工個人承擔(dān)部分公積金時做,借:管理費用—工資 貸:其他應(yīng)付款—公積金;代繳時,借:其他應(yīng)收款—公積金,貸:銀行存款。目前其他應(yīng)付款—公積金借方余額三萬多,這歷史遺留問題也查不清了,請問如何平賬(正確余額應(yīng)該是當(dāng)月代繳金額)?
老師,請問我公司一項工程承包給包工頭做,包工頭先打款到公司賬上,再從公司賬上打出去付貨款,我的賬務(wù)處理是這樣的,1.借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,2.借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,這樣操作的話,其他應(yīng)收款在貸方的余額越來越多,我該怎么做?
付款銀行,借銀行100,貸應(yīng)付100,分錄寫錯了,現(xiàn)在做了原路紅沖,正確分錄,現(xiàn)在科目余額表借方有余額,如果不做錯的話,借,固定資產(chǎn)100,貸應(yīng)付賬款100,借應(yīng)付賬款100,貸銀行100,這樣我的應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是0啊,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理啊
請問一下老師,我們財務(wù)經(jīng)理要求我們銀行存款每收到一筆錢,都要先做,借:銀行存款、貸:應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款借方明明沒有余額,還有每付一筆錢都要先做,借:應(yīng)付賬款、貸:銀行存款,之前根本就沒做過這筆業(yè)務(wù)的賬,應(yīng)付賬款借方也沒有余額,這樣做賬對嗎?
老師報表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會計分錄呢? 收到投資款時: 借:銀行存款 貸:實收資本 同時計提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費 繳納時: 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評定標(biāo)準(zhǔn)
在《收入》章節(jié)科目上,預(yù)計負債和合同負債有什么不同?怎么用這兩個科目的呀?
扣了社保實發(fā)工資4879,還要交個人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊資本5000萬,實收資本也是5000萬,2016年向銀行貸款1個億,2021年7月實收資本由5000增加到8000萬,增加的3000萬股東未實繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
所屬期2023年印花稅,本月補繳了按次申報的租賃合同稅款,請問所得稅報表還需要修改嗎
老師:消費洗手液增值稅稅目開洗滌劑可以嗎
給客戶買水果,請問應(yīng)該計什么科目?
老師可以換一個科目嗎
工程施工
能不能用這個項目的借方,沖減另外一個項目的貸方,因為這些項目以后都不會出現(xiàn)了
可以的,那你直接用成本 主營業(yè)務(wù)成本
能不能用這個項目的借方,沖減另外一個項目的貸方,因為這些項目以后都不會出現(xiàn)了
只能各項目自己沖,不能混沖的