你好,你從幾月份開始做賬務(wù)處理?
老師,有個問題要咨詢下你,做的外賬會計中有沒有做電商行業(yè)的?我內(nèi)賬的銷售收入,先掛:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入(不考慮稅),款到支付寶,借:其他貨幣資金-支付寶,貸:應(yīng)收賬款,提現(xiàn)到銀行之后,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的,銷售直接掛借方應(yīng)收賬款,回貨款提現(xiàn)到對公賬戶,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,支付寶流水賬單沒有導(dǎo)過,后臺扣的傭金服務(wù)費(fèi),直接做現(xiàn)金支出,沒有通過其他貨幣資金可以嗎?我們內(nèi)賬刷單那些也掛了往來,我是直接借:應(yīng)收賬款90,銷售費(fèi)用(傭金,服務(wù)費(fèi)等)10.貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款90,貸:應(yīng)收賬款90,后臺傭金,服務(wù)費(fèi)我直接對沖收入了
老師,請問一下:今天剛接的新公司的賬,這個公司從去年6月開始,銀行往來業(yè)務(wù)特別多,而且金額也比較大,之前的會計沒有做過賬,稅務(wù)零申報,財務(wù)報表里只有應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款,利潤分配有金額,其他都是空的。 現(xiàn)在我接手之后是不是要補(bǔ)做以前的賬,補(bǔ)做會不會影響去年的匯算清繳? 還是就從現(xiàn)在開始做賬?
現(xiàn)在接手一家公司, 財務(wù)報表顯示,實(shí)收資本1000萬,固定資產(chǎn)原值360萬,折舊120萬,現(xiàn)值240萬,應(yīng)收250萬,應(yīng)付230萬,貨幣資金280萬。我們現(xiàn)在接手,貨幣資金0,應(yīng)收0,應(yīng)付0,怎么延續(xù)繼續(xù)做賬務(wù)處理?
接手一家公司,賬面貨幣資金200多萬,應(yīng)收260萬,應(yīng)付280萬,我接手過來,貨幣資金肯定是零開始,她之前的應(yīng)收應(yīng)付也不存在,我要怎么做,可以直接從零建賬嗎?
1.打款給采購員時: 借:其他應(yīng)收款-采購員陳某 500 貸:其他貨幣資金 500 2.收到采購單時: 借:庫存商品-適節(jié)水果-香蕉500斤*1元 500 貸:其他應(yīng)收款 -采購員陳某 500 3.售出商品時: 借:應(yīng)收賬款-X公司 600 貸:主營業(yè)務(wù)收入-時適節(jié)水果-香蕉 500斤*1.2元 600 4.收到貨款時: 借:其他貨幣資金-微信 600 貸:應(yīng)收賬款 -X公司 600 老師,您好,我這兩才接觸到會計崗位,以上是我看了之前的會計做的賬總結(jié)的流程,可昨天發(fā)生了一筆沒有按這個流程來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)就是出納直接把錢付給了賣藕的商家, 我做賬時:借:庫存商品-蔬菜-蓮藕100斤*2元 200 貸:應(yīng)付賬款 200 借:應(yīng)付賬款 200 貸:其他貨幣資金-微信 200 1.這樣做對嗎 2.如果我不通過應(yīng)付賬款,直接用 借:庫存商品-蔬菜-蓮藕100斤*2元 200 貸:其他貨幣資金-微信 200 可以嗎? 請老師幫忙看看我的弊端在哪里, 非常感謝
跟專票同樣操作嗎?普票的稅額計入哪個科目
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老師 請問下 股東分紅的個稅 一般什么時候給代扣呢
一樣不知道怎么算比如保險費(fèi)
老師4月份開了一筆免稅7.5萬元發(fā)票,6月份開了一筆42萬專票,這個7.5應(yīng)該填在哪里?這個紅色感嘆號是什么意思
企業(yè)所得稅季初資產(chǎn)總額填多少
在京東商城購買電腦,因?yàn)殚_票商品名字?jǐn)?shù)有限制,所以商品名稱最終沒開完,這種需要重開嗎,還是關(guān)鍵字開到就行
陜西私企每月固定以加油票的形式發(fā)放交通補(bǔ)貼,以個人抬頭的話費(fèi)發(fā)票報銷通訊補(bǔ)貼是否可行。企業(yè)所得稅和個稅方面應(yīng)如何處理
老師你好,事業(yè)單位因?yàn)樨斦芸畈患皶r賬戶沒錢要交醫(yī)保想借往來備用金,我們?nèi)绾巫龇咒?/p>
5月開始接手
它以前賬應(yīng)該不真實(shí),所以賬面顯示的還有200多萬,我接收沒有這個錢。她的應(yīng)收應(yīng)付也和實(shí)際的不符合,我要怎么辦?
你好,年初數(shù)據(jù)錄入去年12月末的,期初余額錄入四月末的 不能從零開始。
你說的我知道,我意思是按它之前的數(shù)據(jù)錄入,實(shí)際上貨幣資金是零,應(yīng)收應(yīng)付也不存在,我怎么做?
你好,再去查一下什么原因,日記賬和f對帳單核對。
查出來的賬務(wù)處理做到五月份。
就是說明之前是假賬撒,我可以要求之前的會計給我把賬做平嗎?把貨幣資金做到零,沒有的應(yīng)收應(yīng)付做成零,我接手后之前的賬如果有問題,和我有關(guān)系沒得?
你好,可以的,沒有問題的。
之前的賬務(wù)問題,對我以后有沒有什么影響?
對你沒有影響的,之前做的找之前的財務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅人。