尊敬的學(xué)員您好!匯算清繳當(dāng)年計(jì)提沒有實(shí)際發(fā)生的成本需要做納稅調(diào)增,提高了當(dāng)年的利潤(rùn),這部分需要納稅。在第二年的時(shí)候做了沖減,賬務(wù)上,跨年取得發(fā)票后,先沖銷原暫估分錄;再按照發(fā)票上注明的金額和稅額入賬;注意涉及的損益類,需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目代替。這樣不影響22年的
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
老師,個(gè)體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個(gè)人交社保,個(gè)人部分和工廠部分都計(jì)入借:管理費(fèi)用一社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)?
去年的報(bào)關(guān)單有10張,稅局說要一個(gè)批次申報(bào),不能分多個(gè)批次申報(bào),這是什么意思呢?可以舉例說明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號(hào)碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報(bào)個(gè)稅顯示這個(gè)怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費(fèi)用后,管理費(fèi)用要減掉這一部分嗎?
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
20年買的一個(gè)車 在24年8月抵扣了 但是25年5月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)車不在公司且老早被前一個(gè)法人賣掉了 現(xiàn)在要怎么辦
在報(bào)匯算清繳,24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元,現(xiàn)在不想退稅,目前24年第四季度利潤(rùn)總額是-12835.27,匯算清繳怎么申報(bào)才能不用退稅,
老師,請(qǐng)問一個(gè)小公司往外賣,需要怎么估值?需要出鑒定報(bào)告嗎?
如果24年視同銷售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
次年也沒有取得發(fā)票,直接做了費(fèi)用負(fù)數(shù)。
因?yàn)榇文隂_減了費(fèi)用,導(dǎo)致次年的利潤(rùn)總額變大了,次年不是小微企業(yè),我怎么感覺次年多交稅了。
如果一直沒有發(fā)票,做相反的分錄沖回,涉及損益科目,通過 以前年度損益調(diào)整 科目核算
沒有以前年度損益這個(gè)科目的,所以財(cái)務(wù)直接沖減了22年的費(fèi)用。
尊敬的學(xué)員您好!可以新增這個(gè)科目。這樣直接沖減本年費(fèi)用也是不對(duì)的呢。