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老師,問下,我們有開A公司發(fā)票,A公司也有你開我們發(fā)票,我們欠A公司50萬,A公司欠我們20萬,這個(gè)賬怎么做成欠A公司30萬

2023-04-30 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-30 14:55

不能混用一個(gè)科目。你開票給對(duì)方掛應(yīng)收賬款。對(duì)方開票給你們掛應(yīng)付賬款

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快賬用戶3463 追問 2023-04-30 15:01

是的,就是你說的科目記得

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齊紅老師 解答 2023-04-30 15:02

那就對(duì)了哈。看2個(gè)科目的余額之差就就是了

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快賬用戶3463 追問 2023-04-30 15:03

我們開給對(duì)方的一直掛賬上余額,我們是一只在付款他們 我們的應(yīng)付賬款一直掛著

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齊紅老師 解答 2023-04-30 15:09

每次付款協(xié)商抵一筆應(yīng)收款 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶3463 追問 2023-04-30 15:11

這個(gè)分錄是,一年做一次還是每次付款就做

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齊紅老師 解答 2023-04-30 15:13

每月根據(jù)余額做一次,雙方對(duì)賬

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不能混用一個(gè)科目。你開票給對(duì)方掛應(yīng)收賬款。對(duì)方開票給你們掛應(yīng)付賬款
2023-04-30
您好,這樣的話,其實(shí)到最后是 200萬的,因?yàn)楝F(xiàn)在不是沒有付50嗎
2023-08-26
同學(xué),a 跟 b 都是欠你們款。這個(gè)沒法抵扣呀
2024-05-21
同學(xué),你好 200-50%2B30=180這樣對(duì)嗎? 如果月底另一個(gè)項(xiàng)目A公司要付我們30萬(未付)沒有包含在A公司欠我們200萬里面,你算的就是對(duì)的
2023-08-26
你們公司開10000專票給A公司,A公司開3000元專票給你們公司
2024-02-21
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