你好 你采購的在加工稅率是1%,如果蔬菜、肉類、蛋類是可以免增值稅的,你抵扣不了的,小規(guī)模納稅人抵扣不了的進(jìn)項(xiàng)
餐飲業(yè)稅率是6%,(1)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品是按9%計算抵扣嗎的?(2)從一般納稅人購入農(nóng)產(chǎn)品按發(fā)票上的稅額度抵扣,從小規(guī)模納稅人購入農(nóng)產(chǎn)品按9%抵扣,對嗎?
老師,一般納稅人銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品可以開具增值稅專用免稅發(fā)票嗎?小規(guī)模納稅人和一般納稅人銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,應(yīng)該開具什么發(fā)票?我們應(yīng)該怎么抵扣
小規(guī)模納稅人農(nóng)業(yè)企業(yè)自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品免稅,采購的農(nóng)產(chǎn)品初加工銷售,稅率今年是按1%,請問怎么抵扣呢
公司是一般納稅人,農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè),采購的茶籽是自產(chǎn)自銷,發(fā)票是免稅發(fā)票,我們銷售是9%稅率,請問怎么操作降低稅率銷售成本
老師,我問一下,我們公司是農(nóng)業(yè)種植小規(guī)模納稅人,公司從農(nóng)戶這里收到自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,開具了代收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票做成本,公司銷售產(chǎn)品,開具的銷售發(fā)票稅率是多少?屬于免稅的嗎?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
我采購的農(nóng)產(chǎn)品是免稅的,我粗加工之后銷售稅率1%,這樣我就交1% 的銷項(xiàng)稅么
對的,是的,如果月銷售額10萬或者季度銷售額30萬,普通發(fā)票可以免稅的。
初加工后銷售給個人也是交1%的銷項(xiàng)稅么
是的,也需要的,不管是銷售給個人還是企業(yè)。