同學(xué),你好 賬要根據(jù)一個自然月來做的,你結(jié)款日期不是一個自然月,這個會有差異的
老師,我們平時營業(yè)收款是從POS收款進(jìn)公戶的,到賬時間一般是次日,這樣就存在月底31號的收入,次月1號才到賬。做賬的時候當(dāng)月確定收入要不要把31號的收入確定進(jìn)去,如果要確定進(jìn)去,該筆記賬憑證后面當(dāng)月收款的銀行電子回單金額對不上怎么辦。要把次月1號的回單放進(jìn)去做附件嗎。
為了月末提前結(jié)賬,我司決定每月的26號至下個月的25號為公司的會計期間,相關(guān)的成本費用也按此期間核算。稅務(wù)局是以每月30或者31號為一個會計期間,那么我們26號-31號之間發(fā)生的銷售計入下個月份稅務(wù)局是否認(rèn)可,這樣是否存在偷漏稅?需要向國稅局備案嗎?
你好老師,我想問一下,我們是制造企業(yè),我們每月在22號扎賬開始結(jié)轉(zhuǎn)成本,我們車間匯總工時進(jìn)行分?jǐn)傎M用,那么工時匯總的時間節(jié)點比如匯總到22號,那么23-30號這個期間出的工時就不再這個月的成本里了。這種如何避免
老師好,供應(yīng)商對賬單是每月截止到25號,比如8月份:這個款有7月26號到8月25日總額5萬,按照實際發(fā)生時間結(jié)轉(zhuǎn)成本從8學(xué)1號到30號,這樣怎么整啊
老師好,供應(yīng)商對賬單是每月截止到25號,比如8月份:這個款有7月26號到8月25日總額5萬,按照實際發(fā)生時間結(jié)轉(zhuǎn)成本從8學(xué)1號到30號,這樣怎么整啊
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬元,不存在以前年度未彌補(bǔ)的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬元,2×21年度發(fā)生虧損120萬元,2×22年度實現(xiàn)稅前利潤為0,2×23年度實現(xiàn)稅前利潤500萬元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會提出2×23年度分配利潤60萬元的議案,但尚未提交股東會審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動的事項,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬元。
老師,那些專票不能抵扣
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在APP上轉(zhuǎn)…輸入對方對公銀行賬號…和公司名稱就OK了?
老師你好!老板門面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費,企業(yè)需要什么稅費,每個月租金20萬元,老師指導(dǎo)一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財務(wù)上要注意哪些怎么處理,有沒有相關(guān)課程
老師,開發(fā)票需要注意些什么呢,同一個公司不同的商品稅率要開不一樣的稅率嗎
一般納稅人公司銷售自己使用過的汽車,對方要求開增值稅專票,過戶時需要開二手車交易發(fā)票,我方給對方開的專票金額是否必須和二手車交易發(fā)票金額一致嗎?有相關(guān)文件嗎?
老師你好,我想咨詢收到股東投入的資本要如何做帳呢?投入的資本可以使公司購買東西時支付的支付的嗎?還是必須得是公賬?
小菲老師,你覺得這種賬還能不能做?
那我應(yīng)該怎么做?
同學(xué),你好 你根據(jù)你的賬單做,25-31的數(shù)據(jù)會有差異,比如銀行差異的話,你需要用銀行余額調(diào)節(jié)表,存貨有差異,可以暫估
成本也不知道怎么算,因為我們公司是二道販子,就是有人找我們買的話,我們才去別的平臺下單再買來發(fā)貨,但是品種太多了,相對來說不好匹配,這個有什么辦法嗎?
同學(xué),你好 這個需要企業(yè)一對一匹配上的,這樣才能算各自的成本
這有什么辦法嗎?怎么控制才能更清楚?也不得勁?
同學(xué),你好 系統(tǒng)做賬的話,可以根據(jù)品名來分 如果手工做賬的話,需要企業(yè)自己區(qū)分
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利