你好,你從公戶上交了保險(xiǎn)的會(huì)計(jì)分錄可以這樣: 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸:銀行存款
老師,我們是建筑公司,有一個(gè)二級(jí)建造師,掛靠在我們單位,但他在我們公司沒有工資,我們公司只承擔(dān)單位和個(gè)人的社保部分共24%,這個(gè)該怎么走賬啊,因?yàn)樗趧e的單位上班,人家給他沒有交社保,他不讓我們這邊給他造工資,也不準(zhǔn)申報(bào)個(gè)稅,我該怎么做
老師你好,我們公司替老板的一個(gè)朋友代繳社保,每個(gè)月這朋友會(huì)把社保費(fèi)打在公司公戶上,但是上個(gè)會(huì)計(jì)在時(shí)算錯(cuò)了錢數(shù)(上月少給49.03元,我們公司并且給他交了社保),現(xiàn)在又給這朋友要了這錢,他補(bǔ)給的這49.03我怎么做憑證?
老師,之前有個(gè)員工現(xiàn)在社保在其他公司交,公積金在我們公司交,那邊給她報(bào)個(gè)稅,那我們這邊怎么做她這個(gè)賬?
你好老師,我們這邊有兩個(gè)人不在公司里面上班,可是在我們這里繳納保險(xiǎn),我先從公戶交上,他們?cè)诮滑F(xiàn)金給公司,我這邊怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我們需要給員工增加社保,這個(gè)員工之前單位效益不好,公司2021年就沒有給員工交社保,應(yīng)該是欠著稅局,現(xiàn)在他們老公司沒有給他斷交,我們這邊也交不上,怎么處理呢,是讓他的公司直接斷交,我們?cè)诮?,他需要補(bǔ)齊之前費(fèi)用嗎
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師,金蝶行政事業(yè)版中途建賬(之前手工賬已計(jì)提過(guò)折舊),對(duì)于固定資產(chǎn)除了期初錄入是否還需卡片錄入?
老師銀行轉(zhuǎn)賬未轉(zhuǎn)成功又退回需要做賬務(wù)處理嗎
老師咨詢一個(gè)業(yè)務(wù),我們充電樁收入,客戶充1000元,送100元,送100元應(yīng)該進(jìn)什么費(fèi)用呢
老師你好!我們是一家手機(jī)零售店,涉及國(guó)補(bǔ),應(yīng)該開全價(jià)發(fā)票,開全價(jià)票就是國(guó)補(bǔ)那部分也繳納增值稅啦!這個(gè)應(yīng)該怎么開票,怎么做賬務(wù)處理
分公司要單獨(dú)建立賬套嗎,有沒有什么文件規(guī)定
老師,請(qǐng)問(wèn)工廠裝修的費(fèi)用是計(jì)入現(xiàn)金流量表的第8行還是第5行?
老師,第一季度彌補(bǔ)虧損完,還用做什么分錄嗎?我沒做分錄,現(xiàn)在看5月份的利潤(rùn)表,是不是不準(zhǔn)確呢
老師,請(qǐng)問(wèn)什么情況下做完個(gè)人所得稅的匯算清繳
接到一個(gè)茶葉合作社,去年一年開票收入230萬(wàn),全部都是開的自產(chǎn)自銷的發(fā)票,收到的成本發(fā)票只有五萬(wàn)多一點(diǎn),有沒有哪位實(shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富的老師幫忙支支招,這個(gè)要怎么處理?老板又不想交稅
然后收到個(gè)人交給公司的現(xiàn)金之后沖銷其他應(yīng)收款,會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人。
你好老師,我是從公戶給他繳納的保險(xiǎn),他直接用現(xiàn)金交到公司,這樣合理嗎?
他們不在公司上班為什么要給他們繳納保險(xiǎn)?具體是什么保險(xiǎn)?
就是在我們公司代繳的保險(xiǎn),五險(xiǎn)
這個(gè)建議他們個(gè)人與公司簽訂勞動(dòng)合同或者勞務(wù)合同,如果沒有相應(yīng)的證據(jù)鏈,這算是社保掛靠,根據(jù)最新的政策是不合理的。
這個(gè)已經(jīng)給他們簽訂勞動(dòng)合同了
已經(jīng)簽訂了勞動(dòng)合同的話這個(gè)是可以的。
老師那我在公司公戶給他們交的社保,他們是直接轉(zhuǎn)我們公戶還是給我們現(xiàn)金合理?
他們個(gè)人承擔(dān)的部分是轉(zhuǎn)到公戶還是現(xiàn)金,個(gè)人認(rèn)為都是可以的。