你好,借固定資產(chǎn)。貸,銀行存款,長期應(yīng)付款。 然后平時(shí)付的時(shí)候借長期應(yīng)付款,貸其他應(yīng)付款法人
老師,你好,我們是租賃公司,貸款買了一輛車,首付是用公戶付的,還貸款卻是從私戶走,這我外賬該怎么做
公司買車法人賬戶幾年還貸款部分是計(jì)入長期應(yīng)付款嗎?然后每月打款給法人私戶還車貸分錄怎么做?
公司名義買的車,首付是對公賬戶付款的,法人貸款,貸款法人每個(gè)月還,要怎么做賬
公司貸款買車,首付是公司賬戶付的,然后還貸是每月從法人賬戶扣款,怎么做賬?
老師你好,請教一下公司買車是貸款買的,公戶支付首期,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做???還有貸款又不是對公賬戶支付的,是公司法人賬戶還貸款的,那會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,錄入固定資產(chǎn)那個(gè)原值是按照發(fā)票車總價(jià)來計(jì)提折舊對嗎?
你好,發(fā)票的金額還有購置稅一起。
長期應(yīng)付款下級科目應(yīng)該是記錄那一方?
你好!長期應(yīng)付款-車輛貸款
老師,車是含稅價(jià)格是291180元,不含稅257681.42元,稅額33498.58元 分錄:借:固定資產(chǎn) 257681.42 應(yīng)交稅費(fèi) 33498.58 貸:銀行存款 140590 長期應(yīng)付款150590 每月還貸是不是還有利息的嗎?那怎樣做分錄
你好,你這個(gè)是看你最終利息跟買價(jià)一起,還有購置稅。 這三個(gè)加起來計(jì)入固定資產(chǎn)。