你好,可以在稅前一次扣除。
公司買車,13%的稅額可以抵扣進項稅,10%的車購稅可以在企業(yè)所得稅前一次性扣除?車輛原值可以在稅錢一次性扣除嗎?比如買的20萬的車,這原值20萬可以在企業(yè)所得稅前一次性扣除嗎?
老師,你好,我想請問一下公司今年新購買的貨車怎么一次性抵扣企業(yè)所得稅?
公司購入的車輛,可以一次性抵扣增值稅嗎?500萬以下,可以一次性計入費用,抵減所得稅嗎?
老師你好,我請問一下,公司購買40萬的車輛,可以一次性計入費用抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師你好,我們公司是小規(guī)模,公司購買的房產(chǎn)40萬,這40萬可以一次性做成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,匯算清繳退稅,怎么做分錄?
核定征收的個體工商戶發(fā)工資需要代扣代繳個稅嗎
老師我單位是一般納稅人,老板讓我測算下半年的稅款,是不是包含增值稅、附加稅、印花稅、所得稅,還要考慮未分配利潤的20%個人分紅對吧
一般納稅人,增值稅空白表,麻煩下載發(fā)我好嗎,謝謝
老師,您好,我是幼兒園食堂,教師吃飯通過支付寶刷臉的方式付款,這個月對上個月賬的時候發(fā)現(xiàn),有一天老師付款多付了一次,(如老師應(yīng)付8元,實際付16元)因每天只能吃一餐,這個月我要做退費,但是從刷臉平臺退費不走幼兒園的銀行賬戶,直接是當天少提現(xiàn)8元。我記賬的時候 借:預(yù)收賬款16 貸:其他應(yīng)付款8 伙食費收入8 下個月:借其他應(yīng)付8 貸預(yù)收賬款8 因不走銀行賬戶,附件附老師說明,支付寶退費明細單,和當月多刷的餐費明細。但是收據(jù)我不知該處理(收據(jù)是電子打印的,退的8元收據(jù)該怎么處理呢?我記賬記得對嗎?)
一般納稅人,在納稅申報前紅沖了上月開取的銷售發(fā)票,請問做賬上月收入時,直接把本月紅沖的減去還是?
1-6月份不含稅開票金額為13000,應(yīng)交增值稅是130,個體工商經(jīng)營所得,收入總額填多少?
老師,因天氣炎熱,生產(chǎn)車間購買了10瓶藿香正氣水75元,請問老師,這75元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師您好,麻煩您給看一下第二季度報表,有什么風險需要規(guī)避的嗎?
老師,公司要給工地人發(fā)工資,要怎么發(fā)給他們呢?讓他們提供勞務(wù)票還是直接申報他們的工資呢
那這個費用可以直接計入管理費用嗎,不按月折舊
你好,會計上不能這樣子做。