你好,你退回去應(yīng)該紅字沖減這個收入。
老師,我想請問一下客戶在這個月退回上個月已經(jīng)確認(rèn)收入的商品,但是我們還沒有退款給他們怎么做賬?退款的時候又怎么做?
請問老師,我們公司之前收到一筆業(yè)務(wù)款并且已開票給客戶,后來因為一些問題,需要退部分款項給客戶,那我們退回的這部分款項,是否需要客戶開相應(yīng)的發(fā)票回來給我們?還是說有其他的方式?
我們公司拿了其他公司的貨幫賣給客戶,過程是不收錢的,客戶轉(zhuǎn)款的時候一起轉(zhuǎn)到我們公戶了,請問我們給錢退回其他公司可以退私戶嗎?還是一定要公對公,如果要公對公,是不是要開票給我們,我們需要做入賬嗎
請問老師,就是我們客戶有退回產(chǎn)品,然后退了錢給對方,就是沒退那么多,然后我們老板說支付的錢就當(dāng)賠償,我做賬的話怎么做?就是我已經(jīng)算收入了,現(xiàn)在老板的意思退給他的錢算賠償,貨也已經(jīng)退回來了
老師,客戶退回鐵架給我們,我們給客戶的時候入了其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在退回來,是不在入到其他業(yè)務(wù)支出 然后我們退給供應(yīng)商,憑證怎么做
請問5月的成本發(fā)票還沒收回,小規(guī)模納稅人7月怎么報稅
不抵扣勾選的稅額,會體現(xiàn)在增值稅申報表上嗎?如果4月已入賬的發(fā)票,4月稅款不用于抵扣,可以在6月提交不抵扣勾選嗎?
老師,小規(guī)模納稅人開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 二季度累計銷售額10萬元,減免增值稅,那減免的增值稅屬于營業(yè)外收入嗎,我問稅務(wù)說不屬于,那應(yīng)交稅費-未交增值稅如何處理,不能一直掛著吧
退休返聘人員需要繳納殘保金不
修改了23年的企業(yè)所得稅報表后補(bǔ)繳了23年的企業(yè)所得稅及滯納金,我們使用的是2013年小企業(yè)會計準(zhǔn)則,里面沒有以前年度損益這個科目,分錄需要怎么做?
我們是建筑勞務(wù)公司,有個自然人代開的發(fā)票,我們簽訂的合同是按照工程量的80%付款,他開票是20萬,實際完成量是25萬,我們付款也是20萬,那個做賬后附的清單是25萬,這樣可以嗎?
老師,請問企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策具體是哪些文件,謝謝
老師,請問一下我們客戶給我們的貨款是從銀行貸款直接放款到我們賬上的,就是訂單貸,我們應(yīng)收130,實際貸款貸的500,余下的370我們又通過其他方式轉(zhuǎn)回去了,那我就直接下貨款和往來款就可以對嗎,因為500萬到賬的是不是顯示對方公司的名稱,顯示的是保理融資款
老師其他應(yīng)付款高可以用發(fā)票抵嗎
請教個問題,手里有個個體戶4-6開票0,但是4-6期間接收了很多發(fā)票,我現(xiàn)在申報經(jīng)營所得需要把接收的金額填上嗎