你好,工資薪金里面包含著福利費,工資職工教育經(jīng)費這個嗎?如果是的話,建議修改。
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年匯算清繳職工薪酬明細表里面工資薪金數(shù)據(jù)填寫成應付職工薪酬的數(shù)據(jù)了,虧損的不涉及所得稅稅款,可以不用改嗎
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年的匯算清繳所得稅申報工資薪金明細表里面,工資薪金數(shù)據(jù)填寫成應付職工薪酬總的金額了,納稅調(diào)整明細表里面也體現(xiàn)出來了,這家剛成立不久,沒有業(yè)務,是虧損的,不涉及稅款,需要改過來嗎?有沒有風險
老師就是我在更正企業(yè)所得稅匯算清繳的表,我的職工薪酬賬載金額和實際發(fā)生額我之前是填一樣的數(shù)字,但是真實的就是不是一樣的數(shù)字,我現(xiàn)在改了應付職工薪酬的賬載金額和實際發(fā)生額,但是有一個納稅調(diào)整項目明細表里面也有一個職工薪酬的賬載金額和實際發(fā)生,我想去改那個數(shù),但是發(fā)現(xiàn)動不了
工資薪金有部分是銷售人員工資,記入了主營業(yè)務成本里,在所得稅匯算清繳里,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里,賬載金額、實際發(fā)生金額和稅收金額,是填寫明細賬里的應付職工薪酬的本年累計數(shù),還是填寫個稅申報系統(tǒng)里面的本年累計數(shù)?
求助企業(yè)所得稅匯算清繳,老師去年8月份新成立的企業(yè)沒有正常經(jīng)營,所以職工薪酬做賬記到了管理費用-開辦費這一項,年報職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里需要填寫工資薪金支出的數(shù)據(jù)嗎?
怎么下載下載出口報關單,
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺電腦申報個稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個容積率和交納房產(chǎn)稅什么關系
請問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費計入了長期待攤費用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進行分攤,我在2024年進行了分攤,分攤時將以前年度的計入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計入了管理費用-裝修費科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細表里調(diào)整,還是在A105080那個資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表里調(diào)整?
這里面需要填寫的是里面的詳細的。
老師看看呢就是這個表,沒有涉及福利費這些,只是141583.41這個數(shù)據(jù)應該是13欄的合計數(shù),填寫到1欄去了
就是這個表
你好,那你看一下這個是不是工資的,如果是工資的話,就應該填寫到第一行工資。
他們的合計是自動累計的。
老師,您看下,是不是填寫錯了,工資薪金那里應該是117962.38,填寫成應付職工薪酬總額合計數(shù)了141583.41
對的,是的,寫錯了,這里面需要分明細填寫。
這個截圖里面是工資+工會經(jīng)費+社保費+公積金合計數(shù)才是141583.41吧老師,這個要去修改嗎?今年匯算清繳做完了的,要去大廳改嗎,不改有什么風險嗎老師
是的是的,最好去修改的。
你這樣填寫的不對,如果超過扣除比例的,需要納稅調(diào)增。
沒有福利費的老師,不涉及應納稅所得額,只是這里填寫錯誤,修改要扣分嗎
其他都沒有問題,就只有這里填寫錯誤,虧損的,不涉及稅款
你好,不影響交稅的,不會扣分的,工會經(jīng)費按工資的2%抵扣所得稅,他有扣除比例。
但是表里面工會經(jīng)費稅收金額還是賬載金額,一致的,應納稅所得額不會變動,還是要去改過來嗎老師
你好,建議是修改的,這個其他的自己決定。
修改的話,這種情況應納稅所得額不會變吧老師
對的,是的,不會變的。