你好,是的,就是這樣子的。
老師,第四季度企業(yè)所得稅申報表上的營業(yè)成本是填寫哪個數(shù)?是利潤表上的本年累計數(shù)的營業(yè)成本數(shù)90047545.29嗎?
老師申報四季度企業(yè)所得稅,那個收入,成本,利潤是按照第四季度的利潤表本年累計數(shù)填的嗎
老師好填報第四季度企業(yè)所得稅報表時,利潤表是填本期數(shù)還是本年累計數(shù)???
第四季度利潤表,和年度利潤表數(shù)據(jù)一張嗎,就是申報所得稅時候要填寫營業(yè)收入,成本和利潤(報表是本年累計的),但這不是季度申報嗎?而且在申報所得稅之前要提交財務(wù)報表,這個利潤表和所得稅營業(yè)收入,成本,利潤總額得對應(yīng),就是我不明白這個季度利潤表都按照本年累計填寫嗎
你好老師,第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳納申報表中下面的數(shù)據(jù)營業(yè)收入和成本利潤總額相關(guān)數(shù)據(jù)我是填本年累計金額還是第四季度的金額?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,我用四季度的利潤表和四季度的企業(yè)所得稅申報表一對,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)對不上的
你好,你直接根據(jù)你的利潤表對比,看哪個數(shù)據(jù)對不上??? 另外如果四季度對不上,你看三季度對不對得上。
三季度對上了
你好,那你直接按第四季度的本年累計跟這個數(shù)據(jù)對比一下就好了。
這個是2022年的,我剛來上班,上個會計難道做錯了,把第四季度的企業(yè)所得填錯了嗎,這樣會有什么影嗎
你好,你匯算清繳做對也可以的,或者你去更正一下也行。
不用更正也可以對吧,只要匯算清繳做好就行對吧
你好是的,匯算清繳對得上也是可以的。