你加計扣除這里有數(shù)據(jù)啊
老師 我想問下放棄第三季度研發(fā)費用加計扣除,選擇在年終匯算清繳時享受加計扣除,這個原因怎么書面描述?(單純只是想?yún)R算清繳享受)
您好,所得稅匯算清繳,附表-研發(fā)加計扣除明細(xì)表,本年可享受研發(fā)費用加計扣除項目數(shù)量,這個依據(jù)什么填???
老師,匯算清繳我做了加計扣除,為什么還顯示未享受加計扣除啊
老師,匯繳提示這個是什么意思,我們要享受加計扣除。
老師,我申報年度匯算清繳時,提示這個,但是我們國標(biāo)行業(yè)是信息技術(shù)服務(wù),為什么不能享受加計扣除?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
是的我有數(shù)字
稅務(wù)局還去跳出來這個
但是為了不退稅,我把加計扣除的,給大部分給納稅調(diào)增了,是不是這個原因啊
我好害怕稅務(wù)局找我要資料,要調(diào)增的資料,那我根本無法解釋
你為啥要進行調(diào)增呢
而且我這個只是暫存,它都跳出來,我只是點了暫存
加計扣除數(shù)據(jù)是真實的,不需要納稅調(diào)增啊,
我不調(diào),之前預(yù)交的都得退給我,而且我實際利潤特別低,加計扣除之后,負(fù)好多
我又怕預(yù)交的退稅,稅務(wù)局又找我茬
又要交資料啥的
我實際是內(nèi)外賬的
那你是否可以少結(jié)轉(zhuǎn)成本,調(diào)增利潤呢
那我增加利潤之后,那我之前季報的數(shù)據(jù)都不對了,這樣可以么
可以的,這個是可以的額
老師,因為有加計扣除,我像現(xiàn)在季報,加計扣除在季報里面又顯示不出來,我的企業(yè)所得稅季報利潤總額能不能和季報的利潤表標(biāo)的利潤總額不一樣啊
我一預(yù)交,企業(yè)所得稅匯算清繳,算上加計扣除,我又不用交稅,做了預(yù)交又要退稅
是的,這個可以不一樣的
就是季報利潤表的的利潤總額和季報的企業(yè)所得稅利潤總額可以不一樣,稅務(wù)局不會找我麻煩是么
不會的,這個可以不一致的