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#提問# 我們公司是做跨境電商的,然后我們之前沒有做過退稅,近期打算做,也有了進(jìn)出口權(quán), 但是我們沒有出柜子之前就支付了差不多二十萬的海運(yùn)費(fèi),在公司賬上沒有收入,,,,目前只能先出一個(gè)柜子沖掉之前付的20萬部分海運(yùn)費(fèi), 我們領(lǐng)導(dǎo)跟我說 這個(gè)柜子收入貨款要做 12萬多 能抵辦理退稅的是 6萬多 運(yùn)費(fèi)算4萬 本月人工工資申報(bào)了11萬 租金是1萬 她和我說工資按2萬算到這個(gè)柜子里的成本,,,,這樣的話 這個(gè)我本來申報(bào)了11萬的工資 ,就算2萬的人工工資到這個(gè)柜子里, 那多余的工資我是應(yīng)該怎么做?
你好,老師,我們這里幼兒園,是一個(gè)一個(gè)學(xué)期收一次學(xué)費(fèi)的。借:銀行100萬 貸:預(yù)收賬款100萬 確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款20萬 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)收入 20萬 然后財(cái)務(wù)說,可以做:借 :銀行20萬 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)收入20萬 這樣就不用轉(zhuǎn)了。我也想過這樣做,但是覺得實(shí)際是收到一個(gè)學(xué)期的,如果這樣做,萬一幼兒園的小朋友有可能是稅務(wù)局的親戚過來讀的,那不是很容易知道做假?你說是吧老師?你覺得怎樣妥當(dāng)點(diǎn)?
你好,老師,我們這里幼兒園,是一個(gè)一個(gè)學(xué)期收一次學(xué)費(fèi)的。借:銀行100萬 貸:預(yù)收賬款100萬 確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款20萬 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)收入 20萬 然后財(cái)務(wù)說,可以做:借 :銀行20萬 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)收入20萬 做收到三個(gè)月的學(xué)費(fèi) 這樣就不用轉(zhuǎn)了。我也想過這樣做,但是覺得實(shí)際是收到一個(gè)學(xué)期的,如果這樣做,萬一幼兒園的小朋友有可能是稅務(wù)局的親戚過來讀的,那不是很容易知道做假?你說是吧老師?你覺得怎樣妥當(dāng)點(diǎn)?
老師你好,我想問個(gè)問題就是我們是開發(fā)軟件的公司,對(duì)方委托我們開發(fā)軟件,對(duì)外報(bào)價(jià)為15萬,成本10萬,這兒的10萬成本就是員工工資是嘛,分錄就應(yīng)該是:借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 成本就是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬這個(gè)分錄是對(duì)的嗎? 后期又發(fā)現(xiàn)這個(gè)軟件輕微改動(dòng)后,就可以對(duì)外當(dāng)作產(chǎn)品銷售,但最開始沒有計(jì)入研發(fā)費(fèi)用就沒有無形資產(chǎn)就形成不了產(chǎn)品對(duì)外銷售, 我的這個(gè)想法是對(duì)的嗎,這樣又怎么處理
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對(duì)方一直不開票說以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
你好,老師,想問問關(guān)于固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如何處理合適,之前5月份已賣了的水電站,賣了的電站款項(xiàng)是沒打進(jìn)公賬戶的,直接打進(jìn)老板的私人賬戶,關(guān)于這些賬目應(yīng)如何處理呢?7月份的時(shí)候開了增值稅發(fā)票,也扣了稅費(fèi),后來8月的時(shí)候稅局說稅率不對(duì)需沖紅了重新開票,就到9月時(shí)重新了申報(bào),這時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣處理才好?
老師你好,所得稅申報(bào)時(shí)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包含管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)嗎
請(qǐng)問一般納稅人,去年進(jìn)來一批貨放到倉庫忘記了,現(xiàn)在已經(jīng)過期不能使用,可是進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,怎么辦
請(qǐng)問單位繳納社保,分錄怎么寫
請(qǐng)問單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報(bào)嗎?問一下老師
老師,請(qǐng)問25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個(gè)正常嗎?
請(qǐng)問公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒有問題,要不要交稅
老師,我是造價(jià)咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對(duì)吧
去年一個(gè)銀行賬戶的結(jié)息沒有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?


就沖銷售費(fèi)用好點(diǎn),這樣銀行存款對(duì)的上。
這樣銷售費(fèi)用變多了10萬,沖銷銷售費(fèi)用是什么意思啊
沒懂您意思啊,如果不按會(huì)計(jì)按普通人的想法那么本期收入就為30-40=-10萬,如果算收入為零0,30萬退出去還有10萬得從銀行拿出來退給別人來周轉(zhuǎn)
正常說收入不可能比成本小10萬。
收入沖至30萬時(shí)已為0了,放進(jìn)銷售費(fèi)用中,下期回收反沖10萬銷售費(fèi)用就平了。
直接算收入為-10萬這個(gè)不可以嗎
因?yàn)槲抑皇窍雴渭兊闹朗杖牒统杀炯袄麧櫍ㄏ炔徽劧愂盏脑挘?
直接算收入為-10萬這個(gè)不可以嗎——內(nèi)賬可以的,
直接看成收入為-10,外賬是要對(duì)稅務(wù)的,科目要對(duì),我就先不談稅收的話或者按照普通非專業(yè)的人來說收入就是收入-10萬,我說的對(duì)不對(duì)
拋開業(yè)務(wù)不說,-10的收入是對(duì)的。
也就是站在老板的解度理解-10萬是對(duì)的。
不談稅收或者非專業(yè)人來看,就直接看成-10萬,您說的那個(gè)“一般來說收入不會(huì)比成本小10萬”,我這里是設(shè)定好了的利潤-10-100=-110,少了成本110萬,因?yàn)槲也皇菚?huì)計(jì)崗位的,我只是想知道普通人算得的-10萬收入是不是對(duì)的(假設(shè)不談稅收)。
不好意思網(wǎng)絡(luò)不好,您就說我最后這句話對(duì)不對(duì)對(duì)的話我就關(guān)了
那我關(guān)了
不談稅收或者非專業(yè)人來看,就直接看成-10萬,您說的那個(gè)“一般來說收入不會(huì)比成本小10萬”,我這里是設(shè)定好了的利潤-10-100=-110,少了成本110萬,因?yàn)槲也皇菚?huì)計(jì)崗位的,我只是想知道普通人算得的-10萬收入是不是對(duì)的(假設(shè)不談稅收)。——對(duì)的。