你算的都正確,如果企業(yè)只有這一筆業(yè)務,利潤是100減40就是60,不是收入,收入是100,價內稅是說這100的價格包含消費稅,所以消費者付108就可以,但是增值稅是說100里不包括增值稅,所以購買者要付113
乙公司為增值稅一般納稅人,主要從事卷煙生產和銷售業(yè)務。2020年11月有關經營情況如下: (1)進口一批煙絲,關稅完稅價格為300萬元。 (2)委托A公司加工一批煙絲,支付不含增值稅加工費40萬元,甲公司提供原材料成本100萬元,該批煙絲無同類產品銷售價格。 (3)將委托加工收回的煙絲40%直接銷售,收取不含增值稅價款52萬元;另外60%當月全部用于生產卷煙。銷售卷煙5萬標準條,取得不含增值稅價款452萬元。 已知:煙絲關稅稅率為20%;煙絲消費稅稅率為30%;卷煙消費稅比例稅率為56%,定額稅率為0.003元/支,每標準條200支卷煙。 要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 (1)計算業(yè)務1中乙公司進口煙絲應繳納的增值稅和消費稅的稅額。 (2)計算業(yè)務2中A公司受托加工煙絲應代收代繳的消費稅稅額。 (3)計算業(yè)務3中乙公司應繳納的消費稅稅額。
某卷煙生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年8月,收回委托乙企業(yè)加工的100標準箱甲類卷煙,已知該卷煙生產企業(yè)提供不含稅價款為100萬元的原材料,同時支付不含稅加工費20萬元,乙企業(yè)無同類卷煙的銷售價格,則乙企業(yè)當月應代收代繳消費稅( )萬元。(甲類卷煙消費稅稅率為56%加150元/箱) 我想問下老師,這個算從量的時候為什么要100*150/10000,不明白為什么要除以10000
多選題甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年1月外購價值(不含稅金額)120萬元的材料委托乙企業(yè)加工高檔香水,支付加工費和輔料費均取得增值稅專用發(fā)票,注明金額分別為35萬元和15萬元,甲企業(yè)當月收回全部加工的高檔香水并銷售50%部分,取得不含增值稅的價款190萬元,下列表述正確的有()。(高檔化妝品的消費稅稅率為15%)A甲企業(yè)不需繳納消費稅B乙企業(yè)代收代繳消費稅30萬元C甲企業(yè)繳納消費稅13.5萬元D甲企業(yè)繳納消費稅28.5萬元E乙企業(yè)代收代繳消費稅27.35萬元老師這道題是選擇DE嗎
17.(多選題)甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月外購價值260萬元的素板委托乙企業(yè)進行加工素板,支付加工費取得增值稅專用發(fā)票,注明金額25萬元,甲企業(yè)銷售返回的70%素板,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額350萬元,下列描述正確的有(?。#▽嵞镜匕宓南M稅稅率為5%)(2015年-考生回憶版改) A.甲企業(yè)不需繳納消費稅 B.乙企業(yè)代收代繳消費稅16萬元 C.甲企業(yè)繳納消費稅7萬元 D.甲企業(yè)繳納消費稅2.5萬元 E.乙企業(yè)代收代繳消費稅15萬元 ?? 『正確答案』CE 『答案解析』乙企業(yè)應代收代繳的消費稅=(260+25)÷(1-5%)×5%=15(萬元),甲企業(yè)銷售的70%的部分的組價=(260+25)÷(1-5%)×70%=210(萬元),收回后的銷售價是350萬元,屬于加價銷售,所以甲企業(yè)應繳納消費稅=350×5%-15×70%=7(萬元)。(((請問為什么甲企業(yè)應繳納消費稅=350×5%-15×70%=7(萬元)。,這里是350而不是350/(1-5%)呢?謝謝解答
2022年6月,甲電池生產企業(yè)委托乙企業(yè)加工鉛蓄電池,乙企業(yè)按照本企業(yè)同類鉛蓄電池不含稅價格100萬元,代收代繳消費稅4萬元,甲企業(yè)當月全部收回,將其中30%對外銷售,取得不含稅銷售額33萬元,50%用于繼續(xù)加工鉛蓄電池后銷售,取得不含稅銷售額80萬元。甲企業(yè)當月應自行申報繳納消費稅(?。┤f元。 (鉛蓄電池的消費稅稅率為4%) 本題給出的答案是應繳納消費稅=33×4%-4×30%+80×4%=3.32(萬元) 前面那33萬元都可以抵扣委托加工已繳的消費稅,后面這80萬元為什么不抵扣已繳消費稅,還有就是30%對外銷售了,50%繼續(xù)加工對外銷售了,那不還有20%么
這個答案里為什么利息不是稅后的
想問一下2-4個人的公司、也要繳納工會經費么?
老師你好,卷煙發(fā)票能做賬嗎
老師,請問一下房產稅跟土地使用稅是怎么計提的?還有如果公司的這個門面房出租是怎么交稅的?
老師,公司在2024年10月預付一筆款項,2025年7月收到預付款的退回,請問需要簽解除合同嗎?需要讓對方開發(fā)票嗎?會有哪些方面稅務風險,謝謝
你好老師,上一年第三季度企業(yè)所得稅當時已繳納,可是記賬是忘記了計提。 當時寫的分錄: 借:應交稅費——企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。 現(xiàn)在已經結轉完了上一年度報表。才發(fā)現(xiàn)忘記了寫幾天的費用。現(xiàn)在可以把計提的分錄補充寫一月份嗎?
8題 股票的資本成本率 和股票的期望報酬率 有什么區(qū)別 哪種情況考慮籌資費用
一般納稅人A(名下無機械),與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。 A給甲方開建筑服務*機械租賃3%專票,然后其他小規(guī)模納稅人BCD等光租工程機械開經營租賃*有形動產租賃1%專票給A不?可以這樣處理嗎
發(fā)起設立的股份有限公司,發(fā)起人應當認領多少股份。
老師,我們公司的應付賬款金額比實際的少了,應該怎么補錄呢?
怎么成了付108了呢,迷惑中
打錯了,應該是100,我這個手機0和8挨著,經常點錯,抱歉
價內和價外中的價指的是什么,謝謝
貨物的價款,就像題中那個100就是價