你好,借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用。
老師,請(qǐng)問一下,生產(chǎn)部門用車,借制造費(fèi)用貸累計(jì)折舊,期末結(jié)轉(zhuǎn),借,生產(chǎn)成本。貸,制造費(fèi)用。那生產(chǎn)成本不有余額嗎?這個(gè)怎么辦呢
你好,結(jié)賬時(shí)先過賬,然后自動(dòng)轉(zhuǎn)賬那里結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用過賬-結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本過賬-結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本過賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益過賬,再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 過賬,再財(cái)務(wù)期末結(jié)賬是嗎
老師,制造費(fèi)用 月底結(jié)轉(zhuǎn)到 輔助生產(chǎn)成本 借方,這樣月末輔助生產(chǎn)成本借方有余額,這個(gè)還要怎么結(jié)賬啊
科目余額表中的制造費(fèi)用和生產(chǎn)成本是不是期末余額為零,如果還有數(shù)據(jù),代表沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本或者存貨中嗎
期末制造費(fèi)用有余額 要怎么辦?結(jié)轉(zhuǎn)存貨還是先結(jié)賬生產(chǎn)成本再結(jié)賬存貨呢?
資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)累計(jì)折舊正數(shù)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)怎么調(diào)整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
請(qǐng)問客人酒水寄存怎么做分錄,喝了又怎么做呢?
老師,匯算算職工福利包含社保費(fèi)用嗎
怎么找到20期校長(zhǎng)班
我是電子設(shè)備,24年5月就已經(jīng)折舊完了,24年的累積折舊1-5月合計(jì)貸方發(fā)生額是2044.44, 本年累計(jì)余額是18399, 固定資產(chǎn)原價(jià)是18399?,F(xiàn)在報(bào)A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表, 第2列的本年折舊、攤銷額是2044.44 第3列累計(jì)折舊、攤銷額 是18399 第4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)18399 第5列 稅收折舊、攤銷額2044.44 第8列的稅收金額累計(jì)折舊、攤銷額 18399 這樣填是正確的嗎?
B公司負(fù)責(zé)代運(yùn)營(yíng)收服務(wù)費(fèi),但是投流的錢得B公司出,A公司就是注冊(cè)個(gè)抖音帳號(hào)屬于帳號(hào)主體,開發(fā)票能不能把投流的錢直接開給b呢
老師 今天領(lǐng)導(dǎo)找到我 (這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)不是我們的老板,是當(dāng)時(shí)這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)介紹我來公司工作的)他說不好管理的會(huì)計(jì)給這他說新來的會(huì)計(jì)我們都不喜歡她 她在背后說會(huì)計(jì)主管的壞話(就是我)讓這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)給我說說這個(gè)事情 從這個(gè)事能反映了不好管理的會(huì)計(jì)的什么問題
老師,我們外經(jīng)證核銷了,現(xiàn)在公司也換新名字了,原來開的發(fā)票舊公司名字,現(xiàn)在對(duì)方要退票,要求我們換開新公司抬頭發(fā)票,請(qǐng)問可以開給他們嗎?外經(jīng)證原來是舊公司名字
老師好,我們單位經(jīng)常有零散工人,拉運(yùn),搬運(yùn),500一下的可以不開發(fā)票吧?
老師,你好,請(qǐng)問一下我們公司賺取商品差價(jià),顧客打款到我們公司,我們公司轉(zhuǎn)出去如果轉(zhuǎn)給個(gè)人。這個(gè)流程可以嗎,怎么做賬呢,需要個(gè)人開票嗎。
問題是到生產(chǎn)成本啦然后呢?
生產(chǎn)成本是完工入庫的時(shí)候,借庫存商品貸生產(chǎn)成本。
不能直接借記發(fā)出商品嗎?
不能的 要先入庫的呢?
不需要入庫的那種呢?
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