同學(xué)你好 這個可以先暫估成本

請問老師,研發(fā)人員出差外地的公共汽車票,但是,這個項目是受托研發(fā)他是走生產(chǎn)成本。合同只是在科技部門備案,稅局還沒去,還不確定可不可以增值稅0稅率也可能開6%!我做賬這張車票該如何處理?是不抵扣進項,票先入賬等確定后再進項?還是票先放那不做賬?還是直接抵扣進項,以后再進項轉(zhuǎn)出?哪種做法才可行?
公司有個項目,去年簽的合同,合同價為75萬,去年發(fā)生成本51萬,但項目被政府叫停了,去年年底我們已開具了發(fā)票23萬,也收到了23萬的工程款,對方現(xiàn)在也沒有人管這個事了,馬上又年底了,這個項目增值稅和所得稅應(yīng)該如何處理?
老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項目合同含稅收入是1000萬元,預(yù)算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬元,完成產(chǎn)值200萬元,收到成本發(fā)票80萬,實際發(fā)生應(yīng)該有150萬左右,那么我開具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價款結(jié)算100萬元 應(yīng)交稅費~銷項稅額9萬元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入200萬元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費用80萬元 上面這些賬務(wù)處理有問題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會計科目和金額
老師好,我司是對應(yīng)政府工程的,項目中標(biāo)后,要先開出項目合同款30%的發(fā)票,發(fā)票金額400萬,稅率9%,增值稅36萬,但項目才剛接到,成本還沒有,請問我要如何做賬務(wù)處理
老師好,我司是對應(yīng)政府工程的,項目中標(biāo)后,要先開出項目合同款30%的發(fā)票,發(fā)票金額400萬,稅率9%,增值稅36萬,但項目才剛接到,成本還沒有,請問我要如何做賬務(wù)處理
老師財務(wù)軟件自動生成的報表,利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
釀酒廠賬務(wù)處理 和分錄
老師,有個問題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒搞明白 我們公司幫一個朋友交社保,每個月社保費用他有轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個月,但沒給他發(fā)工資報個稅,這交的社保費現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀?
有沒有深圳那邊的老師?請問最近深圳那邊會計就業(yè)情況如何?40歲的會計還有發(fā)展機會嗎?
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進項金額400萬。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫存1600萬,這種風(fēng)險大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標(biāo)費借:管理費用-投標(biāo)費,貸銀行存款 收到投標(biāo)費的普票如何寫會計分錄,謝謝
完全沒有取得成本票,怎樣暫估成本?
同學(xué)你好 同學(xué)你好 借工程施工 貸應(yīng)付賬款暫估
老師好!可以把稅金先掛賬嗎?借:應(yīng)收賬款36,貨:應(yīng)交稅費36萬?
這個不可以的哦 稅費不能暫估