你好收到固定資產(chǎn)時(shí)就入賬
#提問#請問老師,購買固定資產(chǎn)分期付款,發(fā)票要分期開,幾年才開的完,入賬固定資產(chǎn)的金額是按原值還是按原值加利息的金額呢?后面是附什么呢?固定資產(chǎn)收到還沒有開發(fā)票。
企業(yè)購入一項(xiàng)需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價(jià)4萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額1萬元,款項(xiàng)分三期付款,首付款1萬,二期款2萬,尾款2萬。支付完尾款,對方就會(huì)全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項(xiàng)的支付時(shí)間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時(shí)間是在7月,但是固定資產(chǎn)在首付款支付就會(huì)立即發(fā)貨并且組織安裝。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
企業(yè)購入一項(xiàng)需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價(jià)4萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額1萬元,款項(xiàng)分三期付款,首付款1萬,二期款2萬,尾款2萬。支付完尾款,對方就會(huì)全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項(xiàng)的支付時(shí)間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時(shí)間是在7月,但是固定資產(chǎn)在首付款支付就會(huì)立即發(fā)貨并且組織安裝。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師購入的固定資產(chǎn)LED屏設(shè)備20萬,先付款15萬,一年后付剩余5萬,開來的15萬增值稅專用發(fā)票(金額是14.5萬,稅額是0.5萬),老師我的賬怎么記呢
前期預(yù)付采購固定資產(chǎn)15萬,發(fā)票金額53萬,發(fā)票開具時(shí)間2月,財(cái)務(wù)4月才收到發(fā)票,剩余金額還沒付款,固定資產(chǎn)什么時(shí)候入賬?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
不按發(fā)票日期入賬是吧?
是的,按照收到固定資產(chǎn)的時(shí)間入賬。計(jì)入固定資產(chǎn)。