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請請教個問題,現(xiàn)在還使用預(yù)收預(yù)付科目嗎?如果調(diào)整為應(yīng)收付,是不是就不能從賬務(wù)上看出是否有收發(fā)貨及發(fā)票情況

2023-04-26 19:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-26 19:32

你好可以用的 是的,

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快賬用戶6437 追問 2023-04-26 19:40

那比如說收到100萬,未發(fā)貨未開票,分錄:借:銀存100萬,貸預(yù)收100萬,換成應(yīng)收付怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-04-26 19:41

借銀行 貸應(yīng)收賬款。

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快賬用戶6437 追問 2023-04-26 21:26

區(qū)別就是應(yīng)收的借方是已開票的,應(yīng)收的貸方是未開票的?

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齊紅老師 解答 2023-04-26 21:28

你好,應(yīng)收賬款的貸方和預(yù)收賬款的貸方是一個意思。

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快賬用戶6437 追問 2023-04-26 21:38

你好,應(yīng)收賬款的貸方和預(yù)收賬款的貸方是一個意思。這樣是不是不能看出我司有沒有開出發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2023-04-26 21:40

應(yīng)收賬款貸方余額表示沒開發(fā)票 你是根據(jù)開發(fā)票的確認收入的嗎

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快賬用戶6437 追問 2023-04-26 21:45

是的,這樣有稅務(wù)風(fēng)險嗎?我其實有一筆已發(fā)出商品,然后已收到款了,沒開票出去

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齊紅老師 解答 2023-04-26 21:46

有風(fēng)險 一但查賬就有

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你好可以用的 是的,
2023-04-26
你好 預(yù)付款不多的話 建議直接通過應(yīng)付賬款核算
2022-01-12
您好,不在調(diào)整哦,是做負債表時要重分類,我們的賬都是對的 資產(chǎn)負債表中可能存在重分類的科目有:應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款;應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款;其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款 “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列; “預(yù)收款項”=應(yīng)收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列; “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列; “預(yù)付款項”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列; “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細科目借方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列; “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細科目貸方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。 比如 應(yīng)收賬款科目借方余額100,明細是 應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20 應(yīng)付賬款科目貸方余額200,明細是 應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 報表列示 應(yīng)收 120 預(yù)收 20 應(yīng)付 250 預(yù)付 50
2024-06-25
對,設(shè)計中的話,你得先了解這個業(yè)務(wù)的流程,才能決定是先計入到、應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收還是預(yù)付。得和相關(guān)人員溝通才行
2022-01-12
1,賬面不用做調(diào)整,報表上重分類調(diào)整就可以 2,也是面不用做調(diào)整,報表上重分類調(diào)整就可以
2021-01-07
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