你好。這是真實(shí)的業(yè)務(wù)嗎?為什么把款要打回來呢?
老師,你好,是這樣的,我們分公司那邊的業(yè)務(wù)要求收入直接打到總公司,然后我們總公司扣除稅后按照90%轉(zhuǎn)給分公司負(fù)責(zé)人,他那邊提供發(fā)票給我們,您幫我們看一下,這個(gè)操作可以嗎?有沒有什么好的辦法,就是收入我們總公司占1他們9,錢是打給對方個(gè)人
老師我們2020年工程掛靠給對方的稅金款,對方直接從工程款中扣掉了,這次對方把錢打來,說我把上次工程款中扣掉的稅金91000打過去他們走個(gè)賬。然后給我們打回來,我們幾個(gè)公司,我從實(shí)惠公司打過去的,他給我匯款到思達(dá)公司,這個(gè)合適嗎我怎么做賬???
我們和一家公司一起做的小項(xiàng)目,那家公司與甲方簽訂的合同,他們合計(jì)開票給了甲方,甲方直接把我們做的一部分工程款給了我們,對公戶打款,我們不開票給甲方也不給那家公司,直接做未開票收入是不是有啥風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我這邊有一個(gè)問題,我們公司收到一張發(fā)票,是省公司給我們開的票,是銷售設(shè)備,手機(jī)。我們不用打款給公司 公司每個(gè)月給我們結(jié)算服務(wù)費(fèi),這個(gè)錢從公司結(jié)算費(fèi)用直接扣除,比如說公司給我們這個(gè)月結(jié)算20萬,我們就開20萬服務(wù)性發(fā)票給公司,公司給我們打款20萬。 但是這個(gè)月假如我們收到的是1萬的發(fā)票,那么公司結(jié)算費(fèi)用中直接扣除1萬,直接開19萬給公司,公司打款19萬。 這樣的話,我們收到的這個(gè)發(fā)票,沒有打款,直接扣除了,應(yīng)該怎么入賬?
我們和別的公司簽了合同,我們收到款后,打給那個(gè)公司,那個(gè)公司扣完稅后,打回給我們,我們就直接計(jì)收入,他們的扣款就計(jì)稅 請問這是一個(gè)什么流程
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
老師,公司商務(wù)叫了個(gè)叉車出貨,自己給叉車?yán)习甯读隋X,然后公對公開了票怎么辦?
就是別的公司的稅點(diǎn)低,幫我們扣稅
我們就直接計(jì)入收入了,不再另外交稅
對方幫你扣稅,然后發(fā)票也是對方開,實(shí)際業(yè)務(wù)是你們的。那這是屬于虛開發(fā)票。
執(zhí)行你們合同約定就可以了。
那我們還得給供貨商打貨款,他們開專票過來,我們也可以直接抵扣增值稅吧?
您好,您是一般計(jì)稅的,收到專用發(fā)票可以抵扣。